×
Страница 59 из 70 ПерваяПервая ... 94955565758596061626369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,770 из 2097
  1. #1741
    Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    Цитата Сообщение от Наталья 1 Посмотреть сообщение
    ни как не могу сделать(((
    Это утверждение.
    А вопрос где? По-конкретнее. С цифрами.

  2. #1742
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Цитата Сообщение от Бухпоналогам Посмотреть сообщение
    у него есть стаж МКС
    насколько я знаю: МКС - особые условия труда, соответственно необходимо отражать их в СЗВ-6-1... Дальше сами разберетесь?

  3. #1743
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2012
    Сообщений
    35
    Помогите, пожалуйста, уважаемые коллеги!
    Впервые формирую отчётность в ПФР. Отчёт РСВ-1 сделала, он нулевой.
    Какие формы необходимо сдать за 2 квартал? И могу ли я сдать на бумажном носителе или ещё необходимо файл на дискете (в штате только директор)?
    Спасибо.

  4. #1744
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Цитата Сообщение от Tasha2009 Посмотреть сообщение
    в штате только директор
    он у вас в отпуске числится без содержания?

    СЗВ-6-1 АДВ-6-3

    можно на бумажном

  5. #1745
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Цитата Сообщение от TRIAN Посмотреть сообщение
    СЗВ-6-1 АДВ-6-3
    зачем?! если отчетность нулевая

  6. #1746
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Цитата Сообщение от галава германа Посмотреть сообщение
    зачем?!
    затем, что сотрудник есть, данные по его стажу должны быть учтены

  7. #1747
    Аноним-ka
    Гость

    уплата по требованию о недоимке и рсв-1

    Получили требование от ПФР об уплате недоимки на страх.часть 1 руб и тфомс 1 руб плюс пени по 2 коп., без указания периода.
    Начислили в 1с как уплата по акту, оплатили, хотя по-нашему всё ок.

    В РСВ-1 эти рубли через 1С не попали.
    ПФР очень хотят видеть эти рубли в РСВ-1 и ИС, повешанные хоть на кого-нибудь.
    Так как инспектора сегодня что-то бурно отмечали, то меня просто послали, вручив протокол ИС с ошибками и проверки рсв-1.

    Вот теперь думаю, куда засунуть рубль по страх.части и рубль в тфомс (да, эта уплата в тфомс попала к ним как ффомс)
    - начисление, чтобы не было переплаты
    100 - показать как задолженность в 1 руб на нач.года (но в 1 кв мы же его не показали)
    111 - увеличить на руб начисления 1 мес 2 кв
    120 - или доначислено с нач.года?
    -оплату этого рубля
    141 - увеличить на руб уплачено в 1 мес 2 кв?
    145 - или за пред.расч периоды?

    Может кто оплачивал по 2-квартале недоимки? Спасибо заранее!

  8. #1748
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2012
    Сообщений
    35
    Нет, он не в отпуске без сохранения. Директор и учредитель в одном лице. Просто заработная плата не начислялась в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности. Ранее сдавали СЗВ-6-2 и АДВ-6-2, плюс в электронном виде на дискете, всё . (Компанию выкупили в июне 2012, ранее деятельность не осуществлялась).
    Просто я не могу разобраться с программой подготовки отчётности.

  9. #1749
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    789
    RSV1_2кв-л.xlsRSV1_1кв-л.xlsКнига2.xlsПожалуйста,кто-нибудь,спасите меня. Видимо я совсем идиотка. У меня есть махахонькая конторка – все посчитала по методике распределения коэффициентов, описаной здесь Генуком – все равно не идет с уплатой. Посмотрите,пожалуйста. Мои данные (РСВ и распределение уплат) во вложенных файлах. Пожаааааааалуйста,помогите.
    Коэффициенты считала так:
    К1накоп.=1200/2400=0,5
    К2накоп.=(3600-1200)/3600=0,67
    К1страх.=5400/10800=0,5
    К2страх.=(16200-5400)/16200=0,67

  10. #1750
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    772
    Намудрили что-то с Коэффиентами..но не суть.
    Задолженность на конец 1-го квартала=задолженности на конец второго, в СВЗ 2-го квартала- начислено=уплачено. И всех делов.

  11. #1751
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    У меня расхождение ИС и РСВ. По ИС сальдо на начало второго квартала по страховой - 13065,03, по накопительной - 4615,17. ПО РСВ сальдо - 13064,91 страховая (меньше на 12 копеек), по накопительной - 4614,65 (меньше на 52 копейки). Еще когда принимали 1-й квартал за 52 копейки ворчали, что больше 50. Но все вроде приняли и назад не вернули. Все из-за того что ИС всегда с копейками, а РСВ на начало года было круглое. В общем сейчас хочу выровнять. Т.к. ИС ближе к истине со своими копейками, то я хочу в РСВ дописать эти хвосты. Могу ли я их внести в строку 120 раздела 1 "доначислено страховых взносов с начала расчетного периода", чтобы все было ровно и одинаково?
    Улыбка украшает любого человека

  12. #1752
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Помогите разобраться как в ПД СПУ сделать корректировку.. Корректирую 1 полуг.2010 в 1кв.2011 (т.к. 1кв.2011 еще не принят).
    1. В 1 полуг.2010 в сданном отчете стояли уплачено 0 по всем, а платежи были. Сейчас я ставлю ведь только оплаты за 1 полуг.2010? Ни стаж, ни начислено - ничего не заносить в программу, так?
    2. Программа почему-то при выгрузке полного пакета за 1кв.2011г. (и исходный за 1кв и корректир. 1полуг.2010) делает реестры СЗВ-6-2 вроде правильно, а вот Опиь АДВ-6-2 - включает в себя только исходные данные за 1кв.2011, без корректировки.. Как ее туда занести?
    3. Программа также предлагает печатать СЗВ-6-3 - это же за год? Я корректирую 1полуг.2010, зачем он ее выдает? И в связи с этим пишет ошибки -
    По всем фо*рмам СЗВ-6-3 по всем ка*те*го*ри*ям ЗЛ, за и*склю*че*ни*ем ка*те*го*рии за*стра*хо*ва*нно*го ли*ца «*О*О*И» зна*че*ние и*то*го*вой стро*ки по*ка*за*те*ля «*Из них на ко*то*рые на*чи*сле*ны стра*хо*вые взно*сы на о*бя*за*те*ль*ное пе*нси*о*нное стра*хо*ва*ни*е» до*лжно ра*вня*ть*ся су*мме зна*че*ний строк «*220» и «*221» РСВ-1 за ка*ле*нда*рный год (до*пу*сти*мые ра*схо*жде*ни*я: зна*че*ния и*то*го*вой стро*ки по*ка*за*те*ля о*тли*ча*ю*тся от по*ка*за*те*ля строк 220+221 РСВ-1 на зна*че*ние 4 ру*б.), о*пре*де*ля*е*тся по всем та*ри*фа*м, кро*ме та*ри*фа «*03» в ра*зде*ле 2 РСВ-1,у*ка*за*но в РСВ1:75000. Зна*че*ние в СЗВ 6-3: 299480,57
    так в РСВ-1 за 1кв.-75000, а в СЗВ-6-3 за год 2011 - 299480,57

  13. #1753
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    попробовала в др.программе сделать.. - PsvRSV - ничего путевого, а Документы ПУ-5 - хочет имя польз. и пароль...
    Подскажите все-таки как в ПД СПУ сделать корректировку! ну или еще какую-ниб программу посоветуйте.

  14. #1754
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    Документы ПУ-5 - хочет имя польз. и пароль...
    а инструкцию читать не пробовали?
    Имя Администратор
    Пароль 111
    Почему-то я Вам верю...

  15. #1755
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Неужели никто в ПД СПУ не работал?

    saigak, спасибо за пароль, инструкция на глаза не попадалась(
    Сформировала АДВ-6-2, но во второй части, там где корректировка - стоит только УСЕН, кол-во застрах.лиц и имя файла. А суммы уплаченные не стоят. С чем это связано?
    Может до конца с программой не разобралась я.. Или она сама по себе туда их не ставит?

  16. #1756
    Клерк
    Регистрация
    30.04.2012
    Сообщений
    4
    Добрый день. Подскажите. Отправила отчетность за полугодие, пришел отрицательный протокол. Проблема с адресом одного из сотрудников. В кладре такого адреса нет. Позвонила в пенсионный, пообещали посмотреть. В итоге прислали протокол приема сведений индивидуального учета и расписку в приеме документов, сказали, что повторно отчет отправлять не надо, у них он числится уже сданным. И для меня подтверждением должны являтся расписка и протокол. Но в квитанции написано протокол отрицательный. Совсем запуталась. Уже извилась сама и девушку из пенсионного замучила. Что делать не знаю(

  17. #1757
    Клерк
    Регистрация
    13.08.2012
    Сообщений
    74
    Здравствуйте, помогите разобраться, я начинающий бухгалтер ТСЖ на УСН (не ведет коммерческую дея-ть). Здесь в разделе отчетность орг-ций на УСН прочитала, что каждый квартал сдается персонифицированный отчет в Пенсионный фонд, а в народной бухгалтерской энциклопедии в разделе отчетность НКО на УСН написано, что этот отчет сдается только 1 раз в год.
    Подскажите, пожалуйста, как часто мне его надо сдавать?

  18. #1758
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272

    Вопрос

    Цитата Сообщение от TRIAN Посмотреть сообщение
    стажу
    какому стажу?

    Цитата Сообщение от TRIAN Посмотреть сообщение
    должны быть учтены
    иначе что?

    * торчу в отпуске надцать лет, никто не отчитывается - за что идти ругаться?

  19. #1759
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    .
    Последний раз редактировалось галава германа; 16.08.2012 в 11:07.

  20. #1760
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от aka_2 Посмотреть сообщение
    каждый квартал сдается персонифицированный отчет в Пенсионный фонд
    да. но читать надо изначально не форум, а законодательство. форум вторичен.
    это раньше он сдавался раз в год - пару лет назад. энциклопедию видимо не исправили....а на форуме все исправляется постоянно.Спасибо модераторам.
    Почему-то я Вам верю...

  21. #1761
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2012
    Сообщений
    1
    Доброй ночи.
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.54.1)
    Отчеты сдаю через Такском.
    Отправила отчет за 2 кв. но ответа из ПФР пока нет, но получилось так, что я общалась с инспектором и она сказала, что есть ошибка в дате рождения работника. Я так понимаю, что если ответа из ПФР нет, то я могу просто отправить отчет, но с другими номерами, т.е. корректировку НЕ ДЕЛАТЬ.
    Я в ЗУП дату рождения исправила и сформировала заново РСВ-1 и АДВ-6-2 со всеми СЗВ-6-1,2 с другими номерами.
    Если первый раз, когда я формировала отчеты - ошибок не было, то теперь выдается: Суммы уплаченных взносов РСВ-1 и АДВ-6-2 различаются больше чем на 1 руб.
    Раньше было: РСВ-1
    150(1кв12) + 107,28 / - 105,24
    100 + 254,74 / + 0,56 (это не верно)
    110 2 076 194,43 / 443 450,47
    114 644 573,89 / 133 517,77
    140 2 076 342,00 / 443 557,00
    144 644 575,00 / 133 518,00
    150(1пг) + 106,17 / -105,97
    250 / 251 2 076 194,43 / 433 450,47
    Было АДВ-6-2: 644 573,89 / 644 575,52(доуплата) 133 517,77 / 133 517,77

    Теперь РСВ-1
    150(1кв) + 107,28 / - 105,24
    100 + 254,74 / + 1,06 (так правильно, 150 - 4кв.2011)
    110 2 076 126,93 / 443 517,97 (т.е. -/+ 67,50)
    114 644 506,39 / 133 585,27 ( - // - )
    140 2 076 342,00 / 443 557,00 (уплата не меняется)
    144 644 575,00 / 133 518,00 ( -//- )
    150(1пг) + 38,67 / - 37,97
    250 / 251 2 076 126,93 / 443 517,97
    Теперь АДВ-6-2: 644 506,39 / 644 524,82 (?) 133 585,27 / 133 585,27 (??)

    252 – нет, мы - СМИ код 09

    ?- почему не 644 575,52 (0,52коп. - это «забытые сотрудники» (проверка Любезного В.В.) , я их вставила вручную).
    ?? – почему не 133 517,77.

    НЕ пойму как разносит АДВ-6-2 платежи ????????!!!!!!!!!!!!! Замучилась уже.

    Пытаюсь разнести эти несчастные 67,50 в ручную, но проверка выдает по страховой части превышение, а по накопительной задолженность. Задолженность – Бог с ней, а вот превышение ПФР не пропустит.

    Что я делаю не так?? Подскажите, ПЖСТ, как поправить АДВ-6-2, чтобы она пошла с РСВ-1
    Последний раз редактировалось ЕленаЧ; 17.08.2012 в 01:11.

  22. #1762
    Клерк
    Регистрация
    13.08.2012
    Сообщений
    74
    saigak, спасибо за ответ!

  23. #1763
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    822
    Делаю ИС в ПЕРС, по половине сотрудников есть превышение 512 тыс. Часть уплаты поставила в доплату, исходя из задолженности за пред квартал. Вывела коэффициент начисл/уплач, разнесла вручную суммы по сотрудникам. Первое, что смущает, если сложить суммму доплат за пред период по струдникам, то она она меньше той. что я поставила итого. Второе, начинаю формировать пачки и программа ставить старые цифры уплаты за текущий период, а не те, что я сама заводила вручную. Не пойму почему. Что я делаю не так?

  24. #1764
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    822
    Может я не правильно считаю коэффициент. Долг по страховым на конец 1 кв 58549,67. На начало года была переплата 125 руб. Всего уплачено во 2 кв. 543413, а начислено всего 349675,8, из них 223465,59 с превышения. Я считаю коэф так 543413/349675,8, получается 1,55. Или же нужно от суммы оплаты отнять то, что за 1 квартал доплату и считать коэф 484863,33/349675,8?

  25. #1765
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580
    Добрый день! подскажите пожалуйста, идет реорганизация фирмы, налоговая вынесла Решение об отказе в связи с тем, что не исполнены требования предусмотренные подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 11 ФЗ "Об индивидуальном персонифицированном учете в системе пенсионного страхования"
    за два квартала зп не начислялась, сдавали только нулевые РСВ-1.
    получается нужно было все таки сдать индивидуальные сведения? нулевые? или нужно написать письмо в ПФР, о том,что зп не начислялась?
    до пенсионного невозможно дозвониться, посоветуйте, пожалуйста, что нужно подготовить заранее,чтобы поехать сразу в ПФР и что объяснять им.

  26. #1766
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    cleose, по теме реорганизации: ст. 14 129-ФЗ
    прочитать и не выписать нужное = зря потратить время

  27. #1767
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    ... п. 2, ст. 9 27-ФЗ туда же, кстати
    прочитать и не выписать нужное = зря потратить время

  28. #1768
    Счетовод-любитель Аватар для NastasiaD
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    590
    Цитата Сообщение от галава германа Посмотреть сообщение
    прочитать и не выписать нужное = зря потратить время
    Сорри за оффтоп, галава германа, поддерживаю вашу подпись, только зачем так скромно, выделите покрупнее да пожирнее
    Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
    Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)

  29. #1769
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580
    Цитата Сообщение от галава германа Посмотреть сообщение
    ... п. 2, ст. 9 27-ФЗ туда же, кстати
    галава германа, спасибо, пойду изучать.

  30. #1770
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Скажите, мы на УСН, сделали перс.учет с НР в 2011 и в 2012г. Сейчас нам говорят что это не правильно, т.к. в РСВ-1 стоит код тарифа 51 - усн - значит в перс.учете должно стоять ПНЭД!
    ПНЭД - это не для льготы разве?

Страница 59 из 70 ПерваяПервая ... 94955565758596061626369 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)