Анжела К, только РСВ-1
У меня такая ситуация.
Предприятие на УСН , производство, код РСВ-1 = 07 (льготный), кроме того есть работники - временно пребывающие, на зарплату которых начисляются только пенсионные взносы.
Напортачила с заполнением РСВ-1.
В первом квартале в разделе "на обязательное медицинское страхование" сумму выплат (строка 271) и базу для начисления медвзносов (строка 275) поставила равной базе для начисление пенсионных взносов (сумма строк 240, 241).
А во втором квартале там же сумму выплат (строка 271) сформировала аналогично, но в строке 272 (суммы не подлежащие обложению) залепила заработок своих иностранцев , и в строке 275 (база для начисления) поставила разницу (стр 271 - стр 272).
Я была права в 1 квартале?
А если бы у меня был обычный тариф то как тогда надо было бы заполнять РСВ-1 ? Так же, как я заполнила в 1 квартале, а не вычитать для базы на медстрахование зарплату иностранцев?
Подскажите, нужно ли сдавать какие-то доп. листы в перс.отчете по 10%ным взносам??? и еще вопрос: эта сумма платится на тот же кбк?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, переплатили взносы в сентябре. Как мне теперь распределить эту переплату в перс. отчетности? Спасибо!
Подскажите пожалуйста как мне быть:
предыд. бухгалтер не делал форму СЗВ6-1 хотя сотрудник был в отпуске б/содержания, нужно ли мне переделывать?
а если сотрудник идет в оплачиваемый отпуск то какую форму нужно делать? и какой период ставить?
подскажите пожалуйста у нас ОСНО какие формы нужно здавать в перс учете
А форму СЗВ6-1 нужно заполнять, если сотрудник был в отпуске б/содержания, независимо от количества дней в отпуске? Мне сейчас не актуально, но на будущее. Я почему-то думала, что это время выкидывается из стажа, если отпуск без содержания превышает то ли 3 дня, то ли даже больше? Я не права?
Подскажите правильно ли я делаю, а то с этими копейками уже голова кругом.
В РСВ-1 за полугодие 2012 в стр150 по страх части 0,47, по накопительной -0,45 (т.е. по страх. задолженность, а по накопительной переплата). Задолженность по страховой части в ИС за полугодие я показала по одному человеку.
Сейчас в РСВ-1 за 9 месяцев 2012г. стр.150 по стах части -0,01, по накопительной -0,88 (т.е. переплата и по страховой и по накопительной)
Правильно ли я делаю что в ИС за 3 квартал по одному человеку я показываю уплаты по страховой части больше чем начисления на 0,47.
подскажите у нас во втором квартале уволился инвалид, нужно ли его показывать в РСВ-1 за 9 месяцев (если я не показываю то не идут суммы начисления) и в персучете???
Подскажите пожалуйста а персонифицированный учет сдается за квартал или нарастающим за 9 мес...??? Спасибо.
Здравствуйте! Обнаружила сейчас, что в РСВ за полугодие не было отражено в оплате 3 рубля по взносам в ФФОМС, которые списали по инкассо. Протоколы из пфр положительные за полугодие есть. Нужно ли сдавать корректировку по РСВ?
Здравствуйте! Вот такие данные по РСВ-1 за 3 кв.
Страх. часть накопит часть
стр100 -1 -1
110 127069,8 36604,18
111 12687,62 4757,86
112 10779,2 4042,2
113 11671,2 4376,70
114 35138,02 13176,76
130 127068,8 36603,18
140 127069,8 36604,18
141 - -
142 12687,62 4757,86
143 22450,40 8418,90
144 35138,02 13176,76
150 -1 -1
Вопрос вот в чем: В РСВ и АДВ2 должно быть страх часть насчисленно 35138,02 уплачено 35138,02, нкопит. часть начислено 13176,76, уплачено 13176.76???
В сентябре 2012 г получилось по одному сотруднику превышение 28000 руб.
При проверке файлов чекуф(ой) выдает ошибку:не сходится по Накопительной части графа УПЛАЧЕНО в РСВ и АДВ.
В РСВ все данные внесены по факту,уплата тоже.
В АДВ начислено 9120= уплачено 9120=
В РСВ (накопительная)
стр 100 - 0
стр.110 - 30720=
стр.114 - 9120=
стр.140 - 28800=
стр.144 - 10800=
стр.145 - 0
стр.150 - 1920=
стр.232 28000=
стр.252 - 2800=
Вот в протоколе проверки и пишет.что на НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ уплачено - РАСХОЖДЕНИЕ в РСВ-10800= в АДВ - 9120=
Вроде все правильно , но проверка не пропускает
Что можно сделать?
В АДВ по накопительной должно быть строго начислено 9120= уплачено 10800=
исправляйте
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по такому вопросу. При сдаче отчетности по электронной системе за 3 кв. ПФР прислал отрицательный протокол. В пояснениях сотрудник ПФР написал, что отчет не принят по причине отсуствия отчета за 4 кв. 11. При этом как они принимали отчеты за 1 и 2 кв. и это не обнаружили - остается загадкой. Отчет за 4 кв. сдавал предыдущий бухгалтер, накануне своего увольнения она его отправила по почте, есть опись с отметкой почты и даже уведомление о вручении вернулось. Я отправила по электронной системе в ПФР письмо о том, что отчет за 4 кв. отправлялся по почте, приложила к этому письму скан описи и уведомления. Но в ПФР это упорно не хотят замечать! Только шлют отрицательные протоколы на отчет за 3 кв. на мои повторные отправки отчета. Такое ощущение, что они почту вообще не читают? Что делать? По телефону дозвониться в этот отдел невозможно.
В нашем отделении на отчеты, отправленные по почте, вообще никакого внимания не обращают. А в ФСС своя фишка. Они на отчеты, отправленные через инет, в системе пишут, что все нормально, а по электронной почте (если она у них зарегистрирована) присылают отрицательный протокол
Спасибо за ответ! Предыдущий вопрос был мойИ как вы потом сдаете отчетность если один раз по почте отправили и на нее "внимания не обратили"?
Старый бухгалтер все отправлял по почте. Когда начали сдавать им отчетность очно, выяснилось, что они зачитывали только уплаченные (по платежкам), а начисленные - по нулям. Пришлось сдавать все отчеты заново. Чтоб не попасть на штрафы заставили идти к начальнице подписывать подтверждения почтовых отправлений. Причем ПФР регулярно менял свои базы, найти человека, отвечающего за них не удалось, до сих пор расхлебываем. Контора та еще. Такое впечатление, что все работают на них, как тут на пенсионеров может хватить?
Мда... вы меня прямо удручили. К начальнице идти подписывать почтовые описи - это просто бред. Я не для того подключала электронную систему, чтобы этим бредом заниматься! Пичалька простоБуду тогда им слать и слать этот отчет. 100 раз пошлю!!! буду брать измором(((
Да хоть тыщу. Пока не сдадите им долги, не примут. Что мешает отправить этот старый отчет через инет , используя ту систему, к которой вы подключены?
Если я отправлю им отчет текущей датой, то его воспримут как отчет поступивший с опозданием и начислят штраф. Нет уж. Пусть лучше свой ищут.
Помогите, дайте пожалуйста ссылку на программу проверки отчета в ПФР, завтра собираюсь ехать
и подскажите пожалуйста нужно отчет скидывать на дискету или флешку и как сейчас в ПФР принимают отчеты???
В АДВ по накопительной должно быть строго начислено 9120= уплачено 10800=
исправляйте
Генук,СПАСИБО,но
непонятно почему 1с формирует АДВ неправильно?
Поправлять руками? И дальше (за год) так же?
Здравствуйте! Вот такие данные по РСВ-1 за 3 кв.
Страх. часть накопит часть
стр100 -1 -1
110 127069,8 36604,18
111 12687,62 4757,86
112 10779,2 4042,2
113 11671,2 4376,70
114 35138,02 13176,76
130 127068,8 36603,18
140 127069,8 36604,18
141 - -
142 12687,62 4757,86
143 22450,40 8418,90
144 35138,02 13176,76
150 -1 -1
Вопрос вот в чем: В РСВ и АДВ2 должно быть страх часть насчисленно 35138,02 уплачено 35138,02, нкопит. часть начислено 13176,76, уплачено 13176.76??? Помогите, пожалуйста!
Добрый день!
Я отчет в ПФР за 2квартала по почте России отправляла. В таком случае тоже протоколы нужно получать? У меня нет протокола никакого не пришло... и ответа тоже... Что сейчас протоколы какие-то должны выдавать? Как же закон, что дата отправки отчета по ФГУП почта России считается дата сдачи и там нет никаких протоколов. Или изменения в закон внесли я не проследила?
Последний раз редактировалось N3008; 08.10.2012 в 17:56.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)