×
Страница 92 из 354 ПерваяПервая ... 4282888990919293949596102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,760 из 10620

Тема: 6-НДФЛ

  1. #2731
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    С Днем Главного Бухгалтера вас, коллеги!!!!
    Главным бухгалтером может стать только тот человек, которого укусил другой Главный бухгалтер.

  2. #2732
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    в 080 за 1-й квартал как заполнять ?
    С 080 более-менее понятно-не указывать. А про 070 я за то, что не должно быть равенства 040=070 в общем случае, это разные строки-НДФЛ исчисленный и НДФЛ удержанный-то, что действительно удержали-стр. 070-это деньги государства, они подлежат уплате в бюджет в отведенный срок и сверяется с уплатой налоговиками, а исчисленный -это так, справочная информация...

  3. #2733
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,375
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    но может быть теоретически удержаны когда-нибудь.
    Вы очень хорошо сформулировали !
    =КОГДА-НИБУДЬ=
    и КОГДА это =когда-нибудь= должно произойти ?
    как СЕГОДНЯ бухгалтер должен угадать ?
    а вдруг выплата будет через ... 2 года ?

  4. #2734
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2016
    Сообщений
    72
    всем
    выручайте
    голова кипит уже по 6 ндфл
    только вроде настроилась...думаю всё понятно в голове у меня сложилось
    почитаю форумы опа...вроде не то...почитаю НК вообще
    вопрос в строках 100 110 120
    + нужно ли выделять премию отдельно (в 1с не выделяет...вручную если надо ?!)
    + нужно ли выделять при увольнении сумму за дни отработанные и компенсацию за отпуск при увольнении

    допустим образец
    з/я января 2016 выплатила и начислила 29,01,16 и ндфл оплатила 29,01,16
    100 - 29,01,16 (блин а если см. 223 нк рф то........... что делать то ? ка быть?)
    110 - 29,01,16
    120 - 01,02,16

    и в январе была выплачена премия 11,01,16 (всё выплачено 11,01,16)
    увольнение было 12,01,16 (остатки отработ. дней + компенс при ув. была) всё выплачено 12,01,16


  5. #2735
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    kiry, давайте я вас помирю: 040 = 070, если на дату составления 6-НДФЛ, например сегодня, зарплата за март уже выплачена

  6. #2736
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    как СЕГОДНЯ бухгалтер должен угадать ?
    не надо ничего угадывать-удержали-указывайте, не удержали-не указывайте.

  7. #2737
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,375
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    Главным бухгалтером может стать только тот человек, которого укусил другой Главный бухгалтер.
    другой вариант
    если просто человек укусил Гл буха, то человек тоже ... =заразится= этой неизлечимой гадостью

  8. #2738
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2016
    Сообщений
    72
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    Аноним НВ, не привязывайтесь к дате начисления, отталкивайтесь от даты выплаты дохода. если выплата пособия по б/л прошла 15.04.2016, то в 6-НДФЛ за 1 кв-л она не попадет ни в 1, ни во 2 раздел. в отчете за полугодие будет так:
    100 - 15.04.2016
    110 - 15.04.2016
    120 - 30.04.2016
    как не привязываться ? если строка 100 д.б. быть заполнена согласно статьи 223 нк рф

  9. #2739
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,375
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    С 080 более-менее понятно-не указывать.
    мне - нет

    в январской версии Налогоплательщика (а это программа разрабатываемая подразделением ФНС) в строке 080 была формула ! и эту строчку самостоятельно не нужно было считать. там даже запрет стоял что б руками туда случайно чего не забил
    (запрет конечно можно было отключить, но при такой деятельности выскакивает 1,000 предупреждений что такого елать нельзя - но не про это)

    а в сегодняшней версии этой программы НИ ЕДИНОЙ (!) формулы ни в одной клеточке НЕТ !

  10. #2740
    Клерк Аватар для Сокс
    Регистрация
    08.11.2006
    Адрес
    Юг
    Сообщений
    979
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    С 080 более-менее понятно-не указывать. А про 070 я за то, что не должно быть равенства 040=070 в общем случае, это разные строки-НДФЛ исчисленный и НДФЛ удержанный-то, что действительно удержали-стр. 070-это деньги государства, они подлежат уплате в бюджет в отведенный срок и сверяется с уплатой налоговиками, а исчисленный -это так, справочная информация...
    Тоже придерживаюсь такого мнения

    Отчетный период 01.01.16-31.03.16

  11. #2741
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    kiry, давайте я вас помирю: 040 = 070, если на дату составления 6-НДФЛ, например сегодня, зарплата за март уже выплачена
    Так и я про то же, я против подхода:
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Несмотря на свое название, строка 070 предназначена не для сумм, которые фактически удержаны, а для сумм, которые могут быть удержаны налоговым агентом.
    И тупо равнять 070 и 040 нельзя.

  12. #2742
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от бух_клерк Посмотреть сообщение
    нужно ли выделять премию отдельно
    Если премия т.н. трудовая и выплачена вместе с з/пл-она идет одним блоком с з/пл независимо от того за какой период выплачена. Если "не трудовая"-к юбилею, к празднику-отдельным блоком, т.к. дата получения дохода-день выплаты.
    Цитата Сообщение от бух_клерк Посмотреть сообщение
    з/я января 2016 выплатила и начислила 29,01,16 и ндфл оплатила 29,01,16
    100 - 29,01,16 (блин а если см. 223 нк рф то........... что делать то ? ка быть?)
    110 - 29,01,16
    120 - 01,02,16
    100-31.01.16
    110-29.01.16
    120-01.02.16

  13. #2743
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,375
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    не надо ничего угадывать-удержали-указывайте, не удержали-не указывайте.
    на какой момент ?
    как сказал Генук
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    если на дату составления 6-НДФЛ, например сегодня, зарплата за март уже выплачена
    очень доверяю симу товарищу - очень опытный и очень много дельных советов всегда даёт (я не льстю - это действительно так)
    НО
    как бы хотелось такие слова увидеть хоть в каком нить документе
    и желательно бы НЕ в письмах разгулина или саакяна
    (написал специально с маленькой буквы ибо это даже не фамилии, а определённая =категория людей=)

  14. #2744
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,375
    Цитата Сообщение от бух_клерк Посмотреть сообщение
    как не привязываться ? если строка 100 д.б. быть заполнена согласно статьи 223 нк рф
    а вы эту статью открывали ?
    датой дохода для б/л листа является дата фактической ВЫПЛАТЫ
    поэтому вам и сказали
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    Аноним НВ, не привязывайтесь к дате начисления,

  15. #2745
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от бух_клерк Посмотреть сообщение
    нужно ли выделять при увольнении сумму за дни отработанные и компенсацию за отпуск при увольнении
    нужно в общем случае; если увольнение и выплата в последний день месяца-тогда все сольется с блоком з/пл.
    Цитата Сообщение от бух_клерк Посмотреть сообщение
    увольнение было 12,01,16 (остатки отработ. дней + компенс при ув. была) всё выплачено 12,01,16
    100-12.01.16
    120-12.01.16
    120-13.01.16

  16. #2746
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2016
    Сообщений
    72
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    а вы эту статью открывали ?
    датой дохода для б/л листа является дата фактической ВЫПЛАТЫ
    поэтому вам и сказали
    хорошо поняла
    извиняюсь
    видимо уже везде вижу только зп и премию
    но как мне быть по строке 100
    я начислила и выплатила 29,01,16 а не 31,01,16 и 31,01,16 выходной !!! к тому же

  17. #2747
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2016
    Сообщений
    72
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    Если премия т.н. трудовая и выплачена вместе с з/пл-она идет одним блоком с з/пл независимо от того за какой период выплачена. Если "не трудовая"-к юбилею, к празднику-отдельным блоком, т.к. дата получения дохода-день выплаты.

    100-31.01.16
    110-29.01.16
    120-01.02.16
    но как я могу всё выплатить и удержать если в 100 указала 31,01,16
    получается всё выплатила всё удержала но еще даже ничего не расчитала да еще и согласно нк

  18. #2748
    Галина Алексеевская
    Гость
    Добрый день.

    Помогите пожалуйста:

    25.02.16 начислены и выплачены отпускные за март с 01.03.16 по 15.03.16 22102,92р, сумма НДФЛ 2691р
    100 25.02.16 130 22102,92
    110 25.02.16 140 2691
    120 29.02.16

    А в марте произведен перерасчет отпускных, с учетом фактической заработной платы за февраль. Получилась сумма отпускных меньше на 253,40р, и НДФЛ с нее -33р.
    В 2НДФЛ соответственно в феврале по коду отпускных уже стоит сумма с учтом перерасчета 22102,92-253,40 = 21849,52

    Как отразить эти минусовые суммы (-253,40 отпускные и -33 НДФЛ) в 6 НДФЛ в разделе 2?

    и если перерасчет будет в большую сторону, тоже как отразить эти суммы?

  19. #2749
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2016
    Сообщений
    72
    [QUOTE=kiry;54673334]Если премия т.н. трудовая и выплачена вместе с з/пл-она идет одним блоком с з/пл независимо от того за какой период выплачена. Если "не трудовая"-к юбилею, к празднику-отдельным блоком, т.к. дата получения дохода-день выплаты.

    да трудовая
    но получается так зп выдали а через несколько дней премия еще выдается
    в общем я правильно вас поняла если трудовая то вместе с зп и налоги можно платить как по зп
    а то при каждой премии я налоги оплачиваю отдельно
    а можно видимо после платить как и зп например за январь зп + премия но оплатить 02,02,16
    ?!

  20. #2750
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    и желательно бы НЕ в письмах разгулина или саакяна
    Других нет. И разъяснений на сей счет нет, кроме того, что 070 д.б. не меньше фактически уплаченного (контрольные соотношения)-если следовать логике Генука-то все сойдется (при условии своевременной уплаты), если указать 070=140, то по данным КРСБ фактическая уплата будет больше и вопросов быть не должно к НА.

  21. #2751
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от бух_клерк Посмотреть сообщение
    но как я могу всё выплатить и удержать если в 100 указала 31,01,16
    но как-то вы выплатили и удержали.. на сей счет-выплата з/пл ранее последней даты есть письмо ФНС, которое предписывает именно так указывать. Запрета в ТК на выплату з/пл до конца месяца нет.

  22. #2752
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    193
    А вот если из зар. платы 100 000 выдали только 60 000, то в строке 130 я должна указать 60 000? А начисленные, но не выданные 40 000 не упоминать совсем, да?
    И еще: сумма удержанного налога (стр 070) 7800, а со строкой 080 что делать? надо ли ставить 5200?
    Последний раз редактировалось Palma73; 21.04.2016 в 11:02.

  23. #2753
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2016
    Сообщений
    72
    строка 100 дата фактического получения дохода !!! + никто не может получить в выходной доход !!!
    люди что вы ставите ? какую дату ?????

  24. #2754
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2003
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    1,280
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    Других нет. И разъяснений на сей счет нет, кроме того, что 070 д.б. не меньше фактически уплаченного (контрольные соотношения)-если следовать логике Генука-то все сойдется (при условии своевременной уплаты), если указать 070=140, то по данным КРСБ фактическая уплата будет больше и вопросов быть не должно к НА.
    А если я по 140 НЕ указываю апрельское перечисление налога, то тогда, если 070 сделать равным 140, и получится разница между 040 и 070. На ту самую апрельскую выплату...
    Из депрессии есть два выхода - вокзал и аэропорт.

  25. #2755
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2016
    Сообщений
    72
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    но как-то вы выплатили и удержали.. на сей счет-выплата з/пл ранее последней даты есть письмо ФНС, которое предписывает именно так указывать. Запрета в ТК на выплату з/пл до конца месяца нет.
    спасибо вам
    но не понимаю ...хорошо разрешили ставить дату 31,01 вместо фактической 29,01
    хорошо но вроде я помню что то про даты выплаты дохода ЕСЛИ ОНА ВЫПАДАЕТ НА ВЫХОДНОЙ то тогда как ? ведь 31,01 выходной или ................. ну его без разницы ?
    + платежки есть и на семинаре при них говорили и ставить всё как положено все операции как вы их провели
    может подскажите письмо где написано что я в 6 ндфл могу поставить дату 31,01 а не реальную тобиш 29,01

  26. #2756
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,375
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    на сей счет-выплата з/пл ранее последней даты есть письмо ФНС, которое предписывает именно так указывать.
    Кстати, тот же Генук ПРОТИВ такого отражения по письму
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=566394&page=5
    с поста № 129

  27. #2757
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Галина Алексеевская Посмотреть сообщение
    Как отразить эти минусовые суммы (-253,40 отпускные и -33 НДФЛ) в 6 НДФЛ в разделе 2?
    Думаю должно быть так:
    100 25.02.16 130 21849,52
    110 25.02.16 140 2658,00
    120 29.02.16
    Цитата Сообщение от Галина Алексеевская Посмотреть сообщение
    и если перерасчет будет в большую сторону, тоже как отразить эти суммы?
    Доплата будет начислена в марте, выплата, например 01.04.16 вместе с з/пл за март на сумму тех же 253,40
    100 31.03.16 130 253,40
    110 01.04.16 140 33,00
    120 01.04.16-сольется с з/пл за март

  28. #2758
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от dana Посмотреть сообщение
    На ту самую апрельскую выплату...
    да, это так-отразите во втором квартале и в 140 и в 070, повторю,пока разъяснений нет про 070, есть только про 140-можно указывать в 140 апрель, а можно нет

  29. #2759
    Аноним НВ
    Гость
    Программу ЗиУП обновила.
    Делаю отчет.

    ПОЧЕМУ опят больничный, оплаченный 15.04.2016 попадает во второй раздел(((( с датой начисления 15.03.2016 и налога 16.03.2013

    Почему в 020 не попадает сумма НАЧИСЛЕННОГО этого больничного в марте.

    почему в строку 080 попдает НДФЛ марта (зп будет выдана в апреле) ??? это так и должно быть?



    значит ничего не исправили и все делать вручную ? (((

  30. #2760
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2007
    Адрес
    Хабаровск, Хабаровский край, Russia
    Сообщений
    158
    Цитата Сообщение от Галина Алексеевская Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Помогите пожалуйста:

    25.02.16 начислены и выплачены отпускные за март с 01.03.16 по 15.03.16 22102,92р, сумма НДФЛ 2691р
    100 25.02.16 130 22102,92
    110 25.02.16 140 2691
    120 29.02.16

    А в марте произведен перерасчет отпускных, с учетом фактической заработной платы за февраль. Получилась сумма отпускных меньше на 253,40р, и НДФЛ с нее -33р.
    В 2НДФЛ соответственно в феврале по коду отпускных уже стоит сумма с учтом перерасчета 22102,92-253,40 = 21849,52

    Как отразить эти минусовые суммы (-253,40 отпускные и -33 НДФЛ) в 6 НДФЛ в разделе 2?

    и если перерасчет будет в большую сторону, тоже как отразить эти суммы?
    я не показываю начисление в феврале, выплата в феврале идет как аванс, положено авансом заранее выдавать отпускные. Начисляю мартом, поставила 31.03.16, 25.02.16, 31.03.16. У меня вообще работник ушел в отпуск 09.03.16, а получил отпускные 29.02.16.
    Последний раз редактировалось Kalita; 21.04.2016 в 11:23.

Страница 92 из 354 ПерваяПервая ... 4282888990919293949596102142192 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)