×
Страница 99 из 354 ПерваяПервая ... 49899596979899100101102103109149199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,970 из 10620

Тема: 6-НДФЛ

  1. #2941
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    181
    [QUOTE
    Это не спасет от штрафа ТИ размером до 50 тыс (если проверят)[/QUOTE]
    А кого то уже штрафовали? И кто будет проверять-налоговая?

  2. #2942
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    181
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    На 6-НДФЛ это не влияет. Когда выдаете, тогда и запись будет


    Это не спасет от штрафа ТИ размером до 50 тыс (если проверят)
    А кого то уже штрафовали? И кто будет проверять-налоговая?

  3. #2943
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от новин Посмотреть сообщение
    И кто будет проверять-налоговая?
    Трудинспекция.
    Мелкие фирмы она редко проверяет в плановом порядке. Но по жалобе может прийти.

  4. #2944
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от новин Посмотреть сообщение
    А кого то уже штрафовали? И кто будет проверять-налоговая?
    ст.136 ТК РФ; "Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором". Про то, что по заявлениям сотрудников можно поступать иначе, в законодательстве не говорится. Так что если кто-то из сотрудников на что-то в трудинспекцию пожалуется, ждите проверку. А могут и сразу в прокуратуру обратиться... В общем делайте выводы и перечисляйте з/п в соответствии с законом.

  5. #2945
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2014
    Сообщений
    134
    Здравствуйте!
    Помогите заполнить этот чудо-отчет!
    1) зп за декабрь 2015 г. выплачена 30/12/2015, НДФЛ перечислен 15/01:
    100 31.12.2015
    110 30.12.2015
    120 31.12.2015
    Еще важный момент. в 2015 были вычеты, по октябрь включительно. Я не знала об этом и перечисляла ндфл с вычетом вплоть до декабря. В январе, 15 числа, за декабрь доплатила ндфл который должна была удержать за ноябрь и декабрь. (вместо 3640 заплатила 4040)... В 140 стр отражать фактически удерженный ндфл в этом случае, или 3 640?

    январь, февраль - вроде ровно, понятно
    спасибо откликнувшимся

  6. #2946
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2014
    Сообщений
    134
    Товарищи!!
    1) если доход за декабрь был выплачен в декабре, и тогда же был перечислен ндфл, нужно в отчете за 1 квартал это показывать?
    2) у нас арендованное ТС!! аренда выплачивается 1 раз в 3 месяца, а то и реже ( как ген дир вспомнит, так и платит), а НДФЛ я удерживаю и перечисляю каждый месяц, вместе с ндфл по зп, одной суммой!!!
    Это как отразить, подскажите??

  7. #2947
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Сообщений
    11
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с заполнением... з/п не выплачивалась за янв., фев., март., заполняю
    020 - 200000
    030 - 8400
    040 - 24908
    060 - 6
    070 - 0
    080 - 0
    раздел 2
    100, 110, 120 - 01.01.1900
    130, 140 - 0
    вот как то так... интересует строка 070, 080

  8. #2948
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Ekaterina72, з/п в этом году не выплачивалась, НДФЛ не перечислялся?

  9. #2949
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Сообщений
    11
    нет

  10. #2950
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Ekaterina72, з/п в этом году не выплачивалась, НДФЛ не перечислялся?
    нет

  11. #2951
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    тогда Раздела 2 не будет, а Раздел 1 весь нулевой.
    Последний раз редактировалось Генук; 22.04.2016 в 08:07.

  12. #2952
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2016
    Сообщений
    33
    Генук, судя по всему Вы собаку съели на этом отчете, помогите, пожалуйста! Пыталась разобраться сама, читая переписку... В итоге ничего не получается. Стала править даты получения дохода на реальные в документах "Начисление зарплаты", да и в остальных тоже, которые должны отражаться в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом", в результате всех моих действий суммы удержаний ВООБЩЕ не отражаются в этом регистре, ПРИХОД - есть, а РАСХОДА - нет! А в самом отчете строчки с зарплатными начислениями исчезли, у меня теперь там остались только строчки, где я не перепроводила документы. Хоть плачь...

  13. #2953
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Я смотрю, что есть некоторое недопонимание по возникновению зарплатного дохода. Некоторые эксперты фетишизируют последний день месяца. Якобы всегда при его наступлении появляется у налогоплательщика доход по оплате труда вне зависимости от его получения. Это не так.
    Статья 223 НК РФ
    2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признаётся последний день месяца...
    Обратите внимание: не "является", а "признаётся". И "признаётся" строго после получения. Пока нет получения - нечего и признавать.

    Более того, обратимся к определению налоговой базы в ст.210 НК РФ:
    1. При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 настоящего Кодекса.
    Понятно, что, например, 31-го марта налоговый агент у себя сделал начисление зарплаты, но налогоплательщик при этом ещё не получил доход ни в денежной, ни в натуральной форме, и у него не возникло никакого права на распоряжение своей зарплатой. Следовательно и нет никакой налоговой базы до тех пор, пока реально не будет выплачена зарплата. Только после получения работником зарплаты НК РФ признает датой получения дохода последний день месяца, например, 31 марта.

    Отсюда и вывод: практически всегда 040 = 070, т.е. НДФЛ_исчисленный равен НДФЛ_удержанный. Это равенство нарушается в редких случаях: либо когда налогоплательшик получил натуральный доход, например, за него оплатили услуги и пока не выплатили никаких денег; либо когда пересчитали налоговую базу задним числом в исправление.

    Важно: Если на момент составления и сдачи 6-НДФЛ зарплата за какой-то месяц ещё не выплачена, то нет и начисленного дохода по данной зарплате для целей НДФЛ. Есть только проводковый бухучёт данной зарплаты у налогового агента. У налогоплательшика же и в целом в налоговом учёте по НДФЛ такого дохода пока нет.

  14. #2954
    Клерк Аватар для Сокс
    Регистрация
    08.11.2006
    Адрес
    Юг
    Сообщений
    979
    Почему тогда:
    Формирую 2-ндфл за 1 квартал 21.04.16, зарплата за март выдана в апреле, и....... в реестре исчисленный(янв+фев+март), удержанный (янв+февр)=перечисленному.

  15. #2955
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Сокс, 2-НДФЛ годовая и отработана программно только для случаев декабрьских з/п и последующих выплат. Правьте вручную.

  16. #2956
    Клерк Аватар для Сокс
    Регистрация
    08.11.2006
    Адрес
    Юг
    Сообщений
    979
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Сокс, 2-НДФЛ годовая и отработана программно только для случаев декабрьских з/п и последующих выплат. Правьте вручную.
    Спасибо, понятно, а вот про 70 и 80 понимания 100% пока нет)))

  17. #2957
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Сообщений
    11
    Генук, Спасибо, за ответ! Правильно ли я понимаю, что заполняя форму с 0 (т.к. не производит выплату доходов физическим лицам), то обязанности по представлению расчета по форме 6-НДФЛ не возникает, ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/4901 от 23.03.2016, или все таки нужно сдать нулевой отчет

  18. #2958
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Ekaterina72 Посмотреть сообщение
    Генук, Спасибо, за ответ! Правильно ли я понимаю, что заполняя форму с 0 (т.к. не производит выплату доходов физическим лицам), то обязанности по представлению расчета по форме 6-НДФЛ не возникает, ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/4901 от 23.03.2016, или все таки нужно сдать нулевой отчет
    Ekaterina72, я вот не согласна с Генук. У вас в отчете будет 1 раздел.

  19. #2959
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2016
    Сообщений
    33
    Мне надо перепровести все документы по выплате, правильно?

  20. #2960
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    193
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    тогда Раздела 2 не будет, а Раздел 1 весь нулевой.
    Так почему раздел 1 весь нулевой? Начисления же, видимо, есть?

  21. #2961
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    193
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Ekaterina72, я вот не согласна с Генук. У вас в отчете будет 1 раздел.
    Я тоже считаю, что раздел 1 будет. Согласна с бух2007

  22. #2962
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    193
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
    ПИСЬМО
    от 23 марта 2016 года № БС-4-11/4900
    "В случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то данная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент не отражает данную операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, а именно, по строке 100 указывается 31.03.2016, по строке 110 – 05.04.2016, по строке 120 – 06.04.2016, по строкам 130 и 140 – соответствующие суммовые показатели."
    С этим более-менее понятно.
    А вот если выдача з/пл 31.03, а срок перечисление налога получается 01.04, то надо указывать в отчете во 2 разделе за 1 квартал?
    Из этого же письма: "В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода."
    Последний раз редактировалось Palma73; 22.04.2016 в 10:24.

  23. #2963
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Palma73 Посмотреть сообщение
    А вот если выдача з/пл 31.03, а срок перечисление налога получается 01.04, то надо указывать в отчете во 2 разделе за 1 квартал?
    я бы указала. Тем более, и апрельскую выплату можно указывать

  24. #2964
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    313
    Добрый день! Подскажите,пожалуйста,как заполнить :100-29.02,зп выплатили 11 и 14.03,ндфл-весь11.03? Можно поставить ВСЮ сумму выплаченной зп на11(110-11.03),120-14.03?

  25. #2965
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    193
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    я бы указала. Тем более, и апрельскую выплату можно указывать
    В этом же письме уже нет формулировки "может не отражать в отчете за 1 квартал". Там написано "В случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то данная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент не отражает данную операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года."

  26. #2966
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Ульяна1972 Посмотреть сообщение
    как заполнить :100-29.02,зп выплатили 11 и 14.03,ндфл-весь11.03? Можно поставить ВСЮ сумму выплаченной зп на11(110-11.03),120-14.03?
    100-29.02
    110-11.03
    120-14.03 ( т.к. 12-суббота)
    130-сумму, которую выплатили 11.03
    140-стр.130*13%

    100-29.02
    110-14.03
    120-15.03
    130-сумму, которую выплатили 14.03
    140-стр.130*13%

  27. #2967
    Аноним
    Гость
    Народ , так 0 надо сдавать или нет? если обособка открылась и не было выплат и начислений ?

  28. #2968
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ак 0 надо сдавать или нет?
    Теоретически-нет.
    http://www.klerk.ru/buh/articles/442768/ Письмо ФНС РОССИИ от 23.03.2016 № БС-4-11/4901
    http://www.klerk.ru/doc/442440

  29. #2969
    Аноним
    Гость
    А нулевой отчет , если вручную , просто везде 0 проставить?*

  30. #2970
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2010
    Сообщений
    398
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    А разве вам не ответили? #2573
    спасибо, ответили), но только про второй раздел. а про первый нет( я думаю что сверхнормативные выплаты в 1 разделе нужно отражать в строке 020. но как? у нас командировочные за сутки 1500. норма 700. почитав форум поняла что в 1 разделе нужно ставить в 020 -800р- как в 2НДФЛ (в 2НДФЛ указываю только облагаемый доход)

Страница 99 из 354 ПерваяПервая ... 49899596979899100101102103109149199 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)