×
Страница 171 из 354 ПерваяПервая ... 71121161167168169170171172173174175181221271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,101 по 5,130 из 10620

Тема: 6-НДФЛ

  1. #5101
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    что отразить в стр. 70 и 140-"0" в этом случае?
    kiry, если налог не удерживался из дохода, почему его нужно указывать как удержанный? Вот если бы выплачивали за вычетом НДФЛ, то нужно было бы указывать.

  2. #5102
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    174
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    Если выдача з/пл была 05.04.16, налог удержали-почему показали "0"?
    потому что удержание и перечисление уже в апреле.

  3. #5103
    Аватар для Pola
    Регистрация
    25.04.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    335
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    В НК РФ в главе НДФЛ вообще не упоминается никакой "аванс". Нет там такого понятия. Есть доход. И на него начисляется НДФЛ на каждую дату получения дохода. Даты получения для разных видов дохода указаны в ст. 223 НК РФ. Для зарплаты это последний день месяца. Если угодно, до этого дня любая выплата зарплаты будет авансом, но начиная с него доход будет уже фактически получен, НДФЛ с него нужно исчислить и удержать при выплате. Т.о. если зарплата (любая её часть, в т.ч. и авансовая) выплачивается в последний день месяца, то налог должен быть исчислен и удержан. Пока последний день не наступил, обязанности исчислять и удерживать НДФЛ нет.
    По зарплате, согласна, исчислили и на др. день заплатили....но до последнего дня выплата не упомянутого в НК аванса - это выплата денежных средств - ой надо с авансов платить...

  4. #5104
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Да тоже так думаю, но вот засомневалась... Тогда, если у Mar1nы подобная ситуация можно посоветовать удерживать НДФЛ с последующих выплат с учетом ограничений, переплаченную сумму можно только возвратить из налоговой, зачесть переплату ни в счет будущего НДФЛ, ни в счет недоимки по другим федеральным налогам нельзя. Все верно?

  5. #5105
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Болина. Посмотреть сообщение
    потому что удержание и перечисление уже в апреле.
    Тогда надо было либо так показывать:
    100 31.03.16
    110 05.04.16
    120 06.04.16
    130 75000,00
    140 9750,00,
    либо вообще не показывать, а у вас какой-то гибрид получился. Вывод-теперь правильно написать, как показано выше.

  6. #5106
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Pola Посмотреть сообщение
    но до последнего дня выплата не упомянутого в НК аванса - это выплата денежных средств - ой надо с авансов платить...
    Pola, даже сами налоговики пишут, что НДФЛ с авансов не удерживается. Если очень хочется-вперед.

  7. #5107
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Коллеги, подскажите, по выплате по договору ГПХ (аренда автотранспорта) физлицу. Договором не установлены ежемесячные выплаты арендной платы и они производятся нерегулярно по договорённости сторон.
    Правильно ли понимаю, что датой получения дохода (стр.100) будет дата выплаты арендной платы?
    А какова будет дата удержания и перечисления - та же либо следующий рабочий день?
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  8. #5108
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    174
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    Тогда надо было либо так показывать:
    100 31.03.16
    110 05.04.16
    120 06.04.16
    130 75000,00
    140 9750,00,
    либо вообще не показывать, а у вас какой-то гибрид получился. Вывод-теперь правильно написать, как показано выше.
    вот тогда кто то подсказал так сделать и это казалось правильно и логично.
    а теперь затык получился))
    если во втором квартале ставить 130стр 75000 снова- как бы в налоговой не задвоили эту сумму в результате.

  9. #5109
    Аватар для Pola
    Регистрация
    25.04.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    335
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    Pola, даже сами налоговики пишут, что НДФЛ с авансов не удерживается. Если очень хочется-вперед.
    kiry, спасибо за ответы, правильно ли я поняла: если в марте(от 01 до 30 вкл) выплачен аванс, то его следов нет в 6ндфл. В апреле выплачиваю еще часть мартовской зарплаты, по стр 130 показываю сумму аванса и этой части, а по стр 140 ндфл со всего этого богатства.(13%аванс+13%часть з/пл за март??Правильно? тогда пойду 2 кв ваять)))

  10. #5110
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Болина. Посмотреть сообщение
    как бы в налоговой не задвоили эту сумму в результате
    не должны, они "начисляют" налог, а не доход.

  11. #5111
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Pola, ход мысли верный.

  12. #5112
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    174
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    не должны, они "начисляют" налог, а не доход.
    наверное сейчас я сделаю как "надо", а на отчет 1 квартала на всякий случай подам уточненку

  13. #5113
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Pola Посмотреть сообщение
    если в марте(от 01 до 30 вкл) выплачен аванс, то его следов нет в 6ндфл.
    вы с него не должны удерживать НДФЛ, следовательно и в 6-НДФЛ его не будет.
    Цитата Сообщение от Pola Посмотреть сообщение
    В апреле выплачиваю еще часть мартовской зарплаты, по стр 130 показываю сумму аванса и этой части, а по стр 140 ндфл со всего этого богатства.(13%аванс+13%часть з/пл за март??Правильно?
    да
    Но вы же писАли:
    Цитата Сообщение от Pola Посмотреть сообщение
    На всякий случай удержала и перечислила 31,03,16...
    Так когда была первая выплата за март и удерживали ли НДФЛ?

  14. #5114
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Болина. Посмотреть сообщение
    а на отчет 1 квартала на всякий случай подам уточненку
    не советую-это не критичная ошибка, а вот с уточненками, судя по отзывам, у налоговой беда. Если что-то не так -вы увидите в сверке или налоговики попросят объясниться.

  15. #5115
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    GSokolov, ответьте пож. на # 5104

  16. #5116
    Аватар для Pola
    Регистрация
    25.04.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    335
    GSokolov, спасибо ))) Ушла приободренная и верно наученная

  17. #5117
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2015
    Сообщений
    24
    Перечитала посты...и не поняла..раздел 2 тоже нарастающим итогом заполнять? то есть опять с начала года все вводить?
    Я поняла, что нарастающим итогом заполняется только раздел 1

  18. #5118
    Клерк Аватар для Iren
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    391
    Цитата Сообщение от Mar1na Посмотреть сообщение
    Перечитала посты...и не поняла..раздел 2 тоже нарастающим итогом заполнять? то есть опять с начала года все вводить?
    Я поняла, что нарастающим итогом заполняется только раздел 1
    Только 2 квартал
    Работать надо не 12 часов в сутки, а головой. (с)

  19. #5119
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    174
    Цитата Сообщение от Mar1na Посмотреть сообщение
    Перечитала посты...и не поняла..раздел 2 тоже нарастающим итогом заполнять? то есть опять с начала года все вводить?
    Я поняла, что нарастающим итогом заполняется только раздел 1
    нет, в разделе 2 показываем апрель май июнь

  20. #5120
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    174
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    не советую-это не критичная ошибка, а вот с уточненками, судя по отзывам, у налоговой беда. Если что-то не так -вы увидите в сверке или налоговики попросят объясниться.
    да кто их знает,выкатят за недостоверность по 500р, а у меня 12 организаций)
    в сверке доходов нет.
    Последний раз редактировалось Болина.; 13.07.2016 в 16:28.

  21. #5121
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    на # 5104
    Любую переплату нужно согласовывать с налоговой, писать заявление на возврат..., хотя во многих случаях налоговики соглашаются зачесть их в счет будущих платежей. Но не все более ранние уплаты следует не считать НДФЛ. Например, если налог уплачен после даты получения дохода, но доход не ещё выплачен. Такой налог обязаны засчитать.

  22. #5122
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Но не все более ранние уплаты следует не считать НДФЛ.
    Конечно, если его не удержали, то это не налог, а некая переплата.
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Например, если налог уплачен после даты получения дохода, но доход не ещё выплачен.
    А здесь не поняла....Расшифруйте.

  23. #5123
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Напрмер, доход по з/пл за январь получен 31.01.16, но еще не выплачен? Что это меняет, если 15.01.16 ошибочно перечислили в налоговую некую сумму под видом НДФЛ?

  24. #5124
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги,
    Не подскажите как правильно отразить в 6 НДФЛ
    больничный лист -
    больничный работник принес 30.05., расчитан и включен в з/п(доход) за май 31.05,выплачен 06.06.,НДФЛ перечислен 06.06., как будет правильно:
    100 31.05.2016
    110 06.06.2016
    120 07.06.2016
    или
    100 06.06.2016
    110 06.06.2016
    120 07.06.2016
    сверхнормативные суточные-выплаченные по авансовому отчету в мае, в доход соответственно 321.05,НДФЛ перечислен 06.06.
    100 31.05.2016
    110 06.06.2016
    120 07.06.2016
    или
    100 06.06.2016
    110 06.06.2016
    120 07.06.2016
    Касательно больничного, то в стр.100 ставится дата выплаты, не зависимо от месяца начисления(п.1 ст.223 НК РФ),т.е:
    100 06.06.2016
    110 06.06.2016
    120 07.06.2016
    Касательно сверхнормативных суточных, то в стр.100 согласно подп.6 п.1 ст.223 НК РФ - Дата получения дохода - последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет. Далее действуем так: стр. 110 - п.4 ст.226 НК РФ - НДФЛ нужно удержать при фактической выплате ден. средств, стр.130 - п.6 ст. 226 НК РФ - НДФЛ нужно перечислить не позднее дня, следующего за днем выплаты работнику дохода в денежной форме.Если не было не каких выплат работнику до 06.06., то:
    100 31.05.2016
    110 06.06.2016
    120 07.06.2016

  25. #5125
    Красный Мак
    Гость
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Правильно ли понимаю, что датой получения дохода (стр.100) будет дата выплаты арендной платы?
    А какова будет дата удержания и перечисления - та же либо следующий рабочий день?
    Да, дата дохода, дата перечисления арендной платы.
    На следующий рабочий день сроки перечисления налога.

  26. #5126
    Красный Мак
    Гость
    Цитата Сообщение от Mar1na Посмотреть сообщение
    Перечитала посты...и не поняла..раздел 2 тоже нарастающим итогом заполнять?
    Ни в коем случае, вам дважды в карточку налога поставят начисления и требовать уплаты 2 раза будут.

  27. #5127
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    если 15.01.16
    то ничего не меняет, то есть 31.01 уплатили исчисленный налог, но удержали его при выплате работнику только 11-го, то проблем нет.

  28. #5128
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Касательно больничного, то в стр.100 ставится дата выплаты, не зависимо от месяца начисления(п.1 ст.223 НК РФ),т.е:
    100 06.06.2016
    110 06.06.2016
    120 07.06.2016
    Касательно сверхнормативных суточных, то в стр.100 согласно подп.6 п.1 ст.223 НК РФ - Дата получения дохода - последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет. Далее действуем так: стр. 110 - п.4 ст.226 НК РФ - НДФЛ нужно удержать при фактической выплате ден. средств, стр.130 - п.6 ст. 226 НК РФ - НДФЛ нужно перечислить не позднее дня, следующего за днем выплаты работнику дохода в денежной форме.Если не было не каких выплат работнику до 06.06., то:
    100 31.05.2016
    110 06.06.2016
    120 07.06.2016
    Извиняюсь,касательно больничного будет так:
    100 06.06.2016
    110 06.06.2016
    120 30.06.2016

  29. #5129
    Красный Мак
    Гость
    Да уж, маразм крепчал, и правильно я не поверила налоговикам и по юр лицу отправила 6-НДФЛ нулевой.

  30. #5130
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2015
    Сообщений
    24
    просто кто то то писал, что про заполнения второго раздела нарастающим итогом...я поэтому и в недоумении сижу.но теперь после Ваших слов, все встало так как надо ) Спасибо!

Страница 171 из 354 ПерваяПервая ... 71121161167168169170171172173174175181221271 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)