×
Страница 272 из 354 ПерваяПервая ... 172222262268269270271272273274275276282322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,131 по 8,160 из 10620

Тема: 6-НДФЛ

  1. #8131
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    При выплате дохода удерживается нулевой НДФЛ.
    Удержание нулевого НДФЛ = отсутствию удержания НДФЛ. Как можно говорить о дате удержания, если нет самого удержания?

  2. #8132
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2012
    Сообщений
    372
    Генук,

    Nikost,

    Уточняю ситуацию (сам разбираюсь в ней). Оказывается - удержали правильно, перечислили даже немного больше, а в декларации 6-НДФЛ по строке 140 указа сумму меньшую. Вот так интересно.
    Значит теперь надо просто подать уточненную декларацию?

    У еще такой вопрос, если за один месяц переплатили в бюджет НДФЛ больше удержанного, можно в следующий месяц заплатить НДФЛ на сумму переплаты меньше? Или только платить ровно по суммам, а переплату возвращать отдельными письмами?

  3. #8133
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Nikost, я и не предлагаю делить, подтвердила вопрошающему, что даты такие.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  4. #8134
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Удержание нулевого НДФЛ = отсутствию удержания НДФЛ. Как можно говорить о дате удержания, если нет самого удержания?
    Обычная математика. Удерживается 10 рублей - дата есть. 9 - есть. 8, ..., 1 рубль - дата есть. В пределе при НДФЛ -> 0 дата есть. При выплате дохода на данную дату удерживается нулевой НДФЛ.

    А предложение указывать нулевую дату 00.00.0000 полный нонсенс, если не сказать - глупость. В летоисчислении используются только натуральные числа 1,2,..., а ноль отсутствует, т.к. это не есть натуральное число. Ноль вообще появился недавно, только полтысячи лет назад. В римских цифрах ноля нет. Есть первый век до н.э. или РХ, следующий год уже первый от РХ. Нулевого нет.
    Последний раз редактировалось Генук; 15.03.2017 в 19:44.

  5. #8135
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Lomik Посмотреть сообщение
    удержали правильно, перечислили даже немного больше, а в декларации 6-НДФЛ по строке 140 указа сумму меньшую
    ну, если удержали 1000 руб., а в стр.140 указали 900 руб., то надо сдать уточняющий расчет

    Цитата Сообщение от Lomik Посмотреть сообщение
    за один месяц переплатили в бюджет НДФЛ больше удержанного
    по какой причине? ошиблись при формировании платежки? боюсь, что в этом случае ИФНС не сочтет сумму переплаты налогом, поэтому безопаснее будет
    Цитата Сообщение от Lomik Посмотреть сообщение
    платить ровно по суммам, а переплату возвращать отдельными письмами
    но советую уточнить в Вашей ИФНС: авось и разрешат зачесть
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  6. #8136
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    и в 6-НДФЛ нужно тоже отразить
    в графах с доходом и с вычетом
    Письмо от ФНС на этот счет встречалось, так что поддерживаю.

    Кстати, при автоматическом заполнении 6НДФЛ - 1 раздел именно так и заполняется, матпомощь отражается в доходах и вычетах

  7. #8137
    Аноним
    Гость
    У меня тоже ситуация с меньшим перечислением: удержала НДФЛ АЖ в феврале правильно, уплатила в бюджет меньше...
    Доплатила в июле. Штрафа нет до сих пор))
    Пени в июле еще сама уплатила...
    Штраф может быть? Сумма 100 руб. налога.
    Никаких уточненок не нужно подавать?

  8. #8138
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    коллеги, намечается не стандартная ситуация и не очень представляю как это должно выглядеть

    человек работает посменно, график скользящий и не зависит от обычного производственного календаря обычных людей
    последняя его рабочая смена 01.04.2017 - суббота
    и в этот день он увольняется

    вопросов появляется ... ажно три

    1 в учёте зарплата за 01.04 и КНО должны быть в ... апреле ?
    2 в какой день я ему выплатить всё должен и естетственно в какой срок удержать-уплатить НДФЛ ? ну предполагаю, что накануне, т.е. 31.03 (он же не должен за мной бегать 03.04 - в принципе он уже должен быть на новом месте, что по разговорам так и будет)
    3 а как же тогда это должно быть отражено в 6-НДФЛ ?

  9. #8139
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    предложение указывать нулевую дату 00.00.0000 полный нонсенс
    Здесь вопрос чисто технический - как указать в ячейке расчёта отсутствие даты вообще, как незначащую величину, чтобы она не воспринималась как дата, имеющая какое-то значение.


    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    вопросов появляется ... ажно три
    1.
    2. 31.03.
    3. "Пока неизвестно..." (из анекдота про часы). Считаю, по дате получения дохода и исчисления НДФЛ, когда его легально можно удержать из оставшейся суммы зарплаты, не выплаченной сотруднику (выплата сотруднику расчёта при увольнении по ТК РФ должна быть, но сумма нулевая):
    01.04 2017
    01.04.2017
    03.04.2017

  10. #8140
    Клерк
    Регистрация
    15.01.2007
    Сообщений
    64
    Сегодня, сдавая 2-НДФЛ, решила у инспектора уточнить про НДФЛ с декабрьских отпускных, уплаченный в декабре, но по сроку попадающий в 1 квартал 2017 (держа в уме ПИСЬМО ФНС РФ от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@). Инспектор, тараща на меня глаза, какой еще 2017 год, когда уплатили, тогда и показывайте!

  11. #8141
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от svet-alex Посмотреть сообщение
    Инспектор, тараща на меня глаза
    стандартный испектор

  12. #8142
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2012
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    248
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    По письмам фнс в 1 раздел в 4 кв, во 2 раздел в 1кв.
    Если их программа пропустит-можно в оба раздела в 4 кв.
    Сегодня свожу одну из организаций и озадачилась куда включать отпускные,выплаченные в декабре : 4кв.2016 или 1 кв. 2017. Посмотрела уже сданный отчет по другой организации,там были выплаченные проценты по займу 30.12.16. так вот в уже сданном отчете включила в 4-й квартал и сдала по ТКС,все прошло без вопросов ,программа пропустила с датой по стр. 120 -09.01.17.
    Уже сданный отчет переделывать не буду, если сами не спросят налоговики.
    Последний раз редактировалось ElenaDm; 16.03.2017 в 16:51.

  13. #8143
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от ElenaDm Посмотреть сообщение
    все прошло без вопросов ,программа пропустила с датой по стр. 120 -09.01.17
    А чему удивляться-то? Ни в в контрольных соотношениях ни в правилах заполнения расчёта никаких требований по периоду включения в расчёт в такой ситуации конкретно не изложено. ФНС излагает своё мнение, а Вы можете включать, можете не включать.

  14. #8144
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2012
    Сообщений
    372
    Nikost,

    Ага, спасибо, лучше уточню в налоговой, а пока платим по факту.

  15. #8145
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте Уважаемые Клерки! Перед сдачей отчетности по НДФЛ пожалуйста еще раз помоги утвердиться в некоторых моментах:
    1. Справки 2-НДФЛ - поля сумма налога исчисленная, удержанная, перечисленная совпадают? мы перечислили декабрьскую зарплату и налог в январе, но ведь в справку за 2016 год он входит?
    2. Форма 6-НДФЛ 1 раздел. Заработную плату и больничные листы за декабрь оплатили в январе. В строке 020 указывается сумма начислении по больничным, выплаченным в январе? в строке 040 указывается НДФЛ с сумм этих больничных? в строке 070 указываем только перечисленный в 2016 году НДФЛ?
    Извините если вопрос запутанный. Вобщем непонятно как в 1 разделе 6НДФЛ больничные переходящие отражать?

  16. #8146
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Аноним,
    1. да

    2. с переходящими БЛ и отпускными нет проблем - для них всегда строки 100-120 и 020-070 в месяце выплаты таковых работнику, даже если он болел или отгуливал отпуск во время Куликовской битвы.

  17. #8147
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Аноним,
    1. да

    2. с переходящими БЛ и отпускными нет проблем - для них всегда строки 100-120 и 020-070 в месяце выплаты таковых работнику, даже если он болел или отгуливал отпуск во время Куликовской битвы.
    Спасибо огромное!!!! А то информации много, но зачастую она противоречива..

  18. #8148
    Аноним
    Гость
    Тогда еще вопрос. В Главбухе № 5 за 2017 написано, что стр 020 раздела 1 6НДФЛ=строки "Общая сумма дохода" в 2-НДФЛ, если в первом разделе больничные не покажем, равенства не получится.... как быть?

  19. #8149
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Аноним, почему же не получится, если и в 2-НДФЛ БЛ показывается в месяце ВЫПЛАТЫ.

  20. #8150
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    больничные листы за декабрь оплатили в январе.
    из порядка заполнения 2-НДФЛ
    I. Общие требования к порядку заполнения формы Справки

    Форма Справки заполняется налоговым агентом на основании данных, содержащихся в регистрах налогового учета.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если в первом разделе больничные не покажем, равенства не получится....
    у Вас больничных, которые выплачены в январе, воопче ни в 2-НДФЛ, ни в 6-НДФЛ быть не может!
    ОБЕ эти формы заполняются по данным НАЛОГОВОГО учёта, а НЕ бухгалтерского

  21. #8151
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Аноним, почему же не получится, если и в 2-НДФЛ БЛ показывается в месяце ВЫПЛАТЫ.
    то есть относительно 2-НДФЛ для больничных и отпускных действуют те же правила - по дате выплаты?
    значит декабрьскую зп в 2ндфл показываем, кроме больничных и отпускных, выплаченных в январе?
    раздел 1 6-ндфл получается так же заполняется, как и справки?

  22. #8152
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    да
    да
    не совсем

    Для налогового учёта для всего НК РФ по всем налогам существуют понятия периода регистрации и периода действия налогооблагаемого начисления. Нагляднее всего эти понятия проявляются при исправлении ошибок. Исправление регистрируется в текущем периоде обнаружения ошибки, но действует в прошлом периоде совершения таковой.

    Пример.
    При исправлении НДС дополнительный лист книги продаж/покупок формируется в текущем квартале, но работает в прошлом.

    Для НДФЛ же вообще изначально сразу работают оба понятия: период регистрации и период действия.

    Справка 2-НДФЛ заполняется по данным налогового регистра исключительно по периоду действия дохода и налога, т.е. за какой месяц исчислен доход и НДФЛ, удержан НДФЛ - в таком месяце справки и отражаются они.

    Налоговый расчёт 6-НДФЛ заполняется по данным налогового регистра комбинированным образом (глупость разработчиков). Изначально заполняется по периоду регистрации дохода и НДФЛ, т.е. в каком месяце зарегистрирован доход и исчислен НДФЛ, в таком месяце 020 и 040. В каком месяце удержан НДФЛ, в таком месяце и 070. При исправлении же ошибок вроде как по письмам Минфина и ФНС включается уже период действия )
    Последний раз редактировалось Генук; 17.03.2017 в 10:15.

  23. #8153
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    да
    да
    не совсем

    Для налогового учёта для всего НК РФ по всем налогам существуют понятия периода регистрации и периода действия налогооблагаемого начисления. Нагляднее всего эти понятия проявляются при исправлении ошибок. Исправление регистрируется в текущем периоде обнаружения ошибки, но действует в прошлом периоде совершения таковой.

    Пример.
    При исправлении НДС дополнительный лист книги продаж/покупок формируется в текущем квартале, но работает в прошлом.

    Для НДФЛ же вообще изначально сразу работают оба понятия: период регистрации и период действия.

    Справка 2-НДФЛ заполняется по данным налогового регистра исключительно по периоду действия дохода и налога, т.е. за какой месяц исчислен доход и НДФЛ, удержан НДФЛ - в таком месяце справки и отражаются они.



    Налоговый расчёт 6-НДФЛ заполняется по данным налогового регистра комбинированным образом (глупость разработчиков). Изначально заполняется по периоду регистрации дохода и НДФЛ, т.е. в каком месяце зарегистрирован доход и исчислен НДФЛ, в таком месяце 020 и 040. В каком месяце удержан НДФЛ, в таком месяце и 070.

    Генук, спасибо Вам огромное!!!! Почитала порядок заполнения справок, разобралась вроде,,,, если б не Вы, справки были бы с ошибками((((

  24. #8154
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если б не Вы, справки были бы с ошибками((((
    если бы не он, тут бы тышша человек 6-НДФЛ за весь 16 год воопче бы не сдали бы

  25. #8155
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Arhimed0, Ваши бы слова, да Богу в уши )
    Офф (пятничный) Будет время - зацените какой казус недавно со мной случился )

  26. #8156
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    если бы не он, тут бы тышша человек 6-НДФЛ за весь 16 год воопче бы не сдали бы
    Солидарно с Вами, форум читаю часто, очень выручает... А таким людям отдельное спасибо, что делятся опытом и знаниями)))))))

  27. #8157
    Аноним
    Гость
    И еще вопрос. Сейчас проверяю справки 2-НДФЛ, и обнаружила что переходящий налог с 2015 на 2016 год (больничные листы), указала в справках 2015 г (не знала в тот момент о дате получения дохода). теперь как быть? оставить 2015 г в 2015 и ничего не трогать? Или переходящие больничные показать в этом году, а за 2015 сдать корректирующие справки? НДФЛ с заработной платы за декабрь 2015 г (и с больничных тоже) оплачивали в январе 2016 г

  28. #8158
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2016
    Сообщений
    5
    Всем доброго дня! И снова о строке 070... Из письма ФНС от 10 марта 2016 г. N БС-4-11/3852@ О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ: "строка 070 - строка 090 <, = данные КРСБ НА (уплачено НДФЛ с начала налогового периода)". Смотрю в выписку из КРСБ за 2016 год и вижу, что все платежи, поступившие в 2016 за предыдущие периоды (в частности за декабрь 2015) сторнированы соответствующими записями. Это что же получается: если в соответствии с последними разъяснениями из письма ФНС России от 05.12.2016 № БС-4-11/23138@, я ндфл за декабрь 2015, удержанный в январе 2016, притащу в строку 070, значит ндфл заплатила в бюджет меньше, чем удержала? Т.е. сами напрашиваемся на пояснения?

  29. #8159
    Аноним
    Гость

    зарплату за декабрь выплатили в декабре

    Зарплату за декабрь выплатили 26 декабря. НДФЛ за декабрь оплатили 26 декабря.
    стр. 100 31.12.16
    стр. 110 26.12.16
    стр. 120 27.12.16
    Подскажите правильно ли я заполнила 6 НДФЛ 2 раздел за декабрь.

  30. #8160
    Зарплату за декабрь выплатили 26 декабря. НДФЛ за декабрь оплатили 26 декабря.
    стр. 100 31.12.16
    стр. 110 26.12.16
    стр. 120 27.12.16
    Подскажите правильно ли я заполнила 6 НДФЛ 2 раздел за декабрь.

Страница 272 из 354 ПерваяПервая ... 172222262268269270271272273274275276282322 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)