×
Страница 18 из 61 ПерваяПервая ... 814151617181920212228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 1801
  1. #511
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2009
    Сообщений
    75
    И если есть доходы от продажи, то где комиссионное вознаграждение?
    в этом и дело. комиссионного вознаграждения, в том виде, в котором я его представляю - нет. Есть просто процент торговой наценки, но это ведь не то?

  2. #512
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    6
    Подскажите если отправлять нулевые формы 1152017 и 1110018 по почте в налогувою нужно ли прилагать копию АДВ 11 со штампом о сдаче. и как я понимаю все в одном экземпляре отправляется или всетаки 1152017 в двух. Спасибо

  3. #513
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Налоговой эти АДВ не нужны. И все декларации отправляются в налоговую в 1 экз, зачем им две?

  4. #514
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    6
    кто их знает спасибо большое

  5. #515
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2009
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Вы это сами придумали, или подсказал кто?

    Ужас какой. Где Вы такие источники выискали, а? Может они про Налоговый кодекс какой-нибудь другой страны писали? В нашем такого нет точно
    Основное средство приобретено когда предприятие было еще на общем режиме и НДС был предъявлен к вычету весь, так что на остат стоимость я все-таки должна начислить НДС и заплатить его в ФНС, а значит и сдать декларацию.

  6. #516
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2008
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    55
    Помогите пжта все таки налогообложения вида деятельности –
    производство кулинарой продукции (салаты, курицы-гриль) и реализация изготовленной
    кулинарной продукции физическим лицам за наличный расчет через арендуемую стационарную тороговую сеть магазинов подпадает под ЕНВД с видом предпринимательской деятельности оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей или это ОСНО?? налоговоя говорит ЕНВД..я сомневаюсь..

  7. #517
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Основное средство приобретено когда предприятие было еще на общем режиме и НДС был предъявлен к вычету весь, так что на остат стоимость я все-таки должна начислить НДС и заплатить его в ФНС, а значит и сдать декларацию
    Во-первых, восстановление НДС производится при переходе с ОСНО на УСН, а не при продаже ОС. Во-вторых, если ОС куплено давно, а перешли на УСН Вы до 01.01.2006, то восстанавливать НДС при переходе на УСН было не надо - не было такого требования.
    Поэтому, на данный период НИКАКИХ основания сдавать декларацию по НДС нет. Если и есть основания восстанавливать вычет, то подавать декларацию надо за период, предшествующий переходу на УСН.

  8. #518
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Elena Yar 77, не ЕНВД.
    Вопрос: Подлежит ли переводу на ЕНВД деятельность ЗАО по реализации кулинарной продукции собственного приготовления через розничную сеть магазинов самообслуживания с площадью торгового зала более 150 кв. м, оплата за которую производится вместе с другой продукцией через кассовые аппараты, установленные при выходе из торгового зала, если возможность потребления покупателями кулинарной продукции в магазинах не предусмотрена?

    Ответ:
    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПИСЬМО
    от 8 декабря 2008 г. N 03-11-04/3/546

    Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики на письмо по вопросу применения положений гл. 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в отношении оказания услуг общественного питания на основании информации, изложенной в письме, сообщает следующее.
    В соответствии с п. 2 ст. 346.26 Кодекса система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход может применяться в отношении оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.
    Статьей 346.27 Кодекса установлено, что объектом организации общественного питания, не имеющим зала обслуживания посетителей, признается объект организации общественного питания, не имеющий специально оборудованного помещения (открытой площадки) для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров. К данной категории объектов организации общественного питания относятся киоски, палатки, магазины (секции, отделы) кулинарии и другие аналогичные точки общественного питания.
    В связи с этим предпринимательская деятельность по изготовлению и реализации кулинарной продукции через кулинарный отдел магазина относится к услугам общественного питания, оказываемым через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей.
    Налогоплательщики, осуществляющие указанную предпринимательскую деятельность, могут быть переведены на уплату единого налога на вмененный доход.
    Одновременно следует отметить, что согласно ст. 346.27 Кодекса к услугам общественного питания относятся услуги по изготовлению кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий, созданию условий для потребления и (или) реализации готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также по проведению досуга.
    Если кулинарная продукция собственного приготовления реализуется в магазине (супермаркете) без потребления на месте, то данная деятельность не может быть отнесена к сфере общественного питания.
    Кроме того, учитывая, что согласно ст. 346.27 Кодекса в целях применения гл. 26.3 Кодекса к сфере розничной торговли не относится торговля продукцией собственного производства (изготовления), реализация кулинарной продукции собственного приготовления также не может быть отнесена к розничной торговле.
    Следовательно, деятельность, связанная с реализацией в зале магазина (супермаркета) кулинарной продукции собственного приготовления не подпадает под налогообложение единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности и должна облагаться в рамках общего режима налогообложения или может быть переведена на упрощенную систему налогообложения.

    Заместитель директора
    Департамента налоговой
    и таможенно-тарифной политики
    С.В.РАЗГУЛИН
    08.12.2008


  9. #519
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2008
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    55
    Надежда все равно не понимаю....
    объектом организации общественного питания, не имеющим зала обслуживания посетителей, признается объект организации общественного питания, не имеющий специально оборудованного помещения (открытой площадки) для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров. К данной категории объектов организации общественного питания относятся киоски, палатки, магазины (секции, отделы) кулинарии и другие аналогичные точки общественного питания.
    .......разве мы не можем быть как другие аналогичные точки

  10. #520
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2008
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    55
    Надежда а что сейчас делать то ..ИП зарегистрировался в октябре ,продажи и пр-во начал 27 12 2008.. мы сейчас можем отстизаявление на упрощенку или нет

  11. #521
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2008
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    55
    а я сижу декларацию по енвд составляю к2 рассчитываю.. !!!! м б есть все таки варианты ..странно что прирегистрации налоговая сказала однозначно ЕНВД.правда устно..

  12. #522
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Elena Yar 77, продукцию ИП потребляют на месте прямо в магазинах? Если нет, то не ЕНВД однозначно - общепита нет в принципе, есть производство продукции

  13. #523
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    228
    ИП, подали зхаявление на УСН 6%, занялся деятельностью попал под ЕНВД. мы должны отчитаться по ЕНВД по месту деятельности и нулевая УСН 6% по месту регистрации ИП?

  14. #524
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Пустую УСН лучше сдать

  15. #525
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    228
    спасибоНад.К,

  16. #526
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2009
    Сообщений
    3
    скажите пожалуйста что нужно сдать и какие налоги в какие сроки оплатить для ооо с усн15% - работников нет только ген дир
    интересует все относительно об-мед-страх и пфр
    спасибо

  17. #527
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    правильно ли я понимаю, что при заполнении формы "Сведения о среднесписочной численности..." для ИП не надо проставлять КПП?
    правильно, не бывает кпп у ип

    1bcr, первую страницу прочитал?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  18. #528
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2008
    Сообщений
    44
    если я опоздала сдать сведения о среднесписочной численности, что мне за это будет? и надо ли их теперь сдавать?

  19. #529
    Клерк Аватар для Teletu
    Регистрация
    28.11.2008
    Адрес
    Ростов
    Сообщений
    409
    Пожалйста, подскажите где написано что можно отправлять 2-НДФЛ по почте и не ходить в налоговую лично с дискеткой. (где-то на форуме читала, а теперь найти не могу(((()

  20. #530
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Цитата Сообщение от Arianna Посмотреть сообщение
    если я опоздала сдать сведения о среднесписочной численности, что мне за это будет? и надо ли их теперь сдавать?
    Так срок только завтра... Почему опоздала?

  21. #531
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Цитата Сообщение от Teletu Посмотреть сообщение
    Пожалйста, подскажите где написано что можно отправлять 2-НДФЛ по почте и не ходить в налоговую лично с дискеткой. (где-то на форуме читала, а теперь найти не могу(((()
    А чем 2-НДФЛ отличается от прочей отчетности?

  22. #532
    Клерк Аватар для Гербера
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    13
    Подскажите пожалуйста срочно где в титульном листе Налоговой Декларации на ЕНВД проставлять ОГРН ИП -специальной строчки не нашла...но ведь писать надо?

  23. #533
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Там фигурирует только ОКАТО, ОКВЭД и ИНН.

  24. #534
    Клерк Аватар для Teletu
    Регистрация
    28.11.2008
    Адрес
    Ростов
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    А чем 2-НДФЛ отличается от прочей отчетности?
    тем что сдают еще и электронную версию.
    где написано, что если численность меньше 10 чел, электронка необязательна.

  25. #535
    Клерк Аватар для Гербера
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    Там фигурирует только ОКАТО, ОКВЭД и ИНН.
    Спасибо большое. Пока собираюсь в налоговую может кто подскажет...
    документы сдаю за мужа- мне нужна доверенность или достаточно паспорта? И надо в документах заполнять "представитель ИП" или примут ...я все же не чужой человек этому ИП

  26. #536
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    14
    Хочу поделиться.
    При заполнении средней численности в графе кол-во Надо ставить 0( Если ИП один и больше нет работников).
    А еще По новых правилам тем, кто на Упрощенке Налоговую декларацию надо сдавать 1 раз в год.

  27. #537
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    14
    Цитата Сообщение от Гербера Посмотреть сообщение
    документы сдаю за мужа- мне нужна доверенность или достаточно паспорта? И надо в документах заполнять "представитель ИП" или примут ...я все же не чужой человек этому ИП
    Доверенность нужна.

  28. #538
    Клерк
    Регистрация
    14.08.2008
    Адрес
    Москва-Балашиха
    Сообщений
    70
    Подскажите пожалуйста, а стат.отчетность Т-1 можно сдавать по почте?

  29. #539
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Цитата Сообщение от Teletu Посмотреть сообщение
    тем что сдают еще и электронную версию.
    где написано, что если численность меньше 10 чел, электронка необязательна.
    Вы почитайте темы за прошлый год, там навернка всё это есть. А я бы (если сомневалась) в конверик с реестром и дискету вложила... Уж что-что, а 2-НДФЛ так легко делается, выгружается и распечатывается. Тем более, всё это можно сделать в Налогоплателщик ЮЛ бесплатно...

  30. #540
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2009
    Сообщений
    11

    Как заполнить декларацию по взносам в ПФР за 2008 г.

    Уважаемая Над.К!
    Помогите, пожалуйста, совсем зарапортовалась при заполнении отчета. Мы на УСН (6%). При заполнении декларации по взносам в ПФ за 2008г. возник следующий вопрос: в разделе уплаты взносов какая сумма проставляется в отчет по строкам 010 - 014, в смысле, там отражаются уплаченные суммы авансовых платежей, которые, на основании назначения платежа, указанного в платежном поручении,
    относятся к суммам, начисленным за соответствующий период (согл.рекомендациям,см.ниже) или суммы, фактически перечисленных авансовых платежей за этот период. Поясняю, например, там (в декларации, стр.011,012,013) разбивка на 3 месяца, пусть октябрь, ноябрь, декабрь 2008г., так вот, за октябрь взнос перечислен в ноябре, за ноябрь - в декабре, за декабрь - в январе 2009 г., эти суммы относятся к уплате взносов за 2008 г., несмотря на то, что фактически уплачены частично уже в 2009 г., но 31 декабря мы ведь еще не знали о том, что уплатили взнос, относящийся к начислению за декабрь. Правильно ли такое отражение платежа в декларации (согласно рекомендациям январский платеж за декабрь относится к начислению взносов за декабрь, последний месяц года, честно говоря, еще не обновлявшаяся в этом году 8-я версия 1С автоматически заполняет отчет именно таким образом, проводя в уплату взноса в отчет январскую "проведенную" платежку!). Ситуация другая: в декларации отразить фактические платежи, тогда оплата начисленных взносов пойдет с разницей в месяц: в октябре будет отражен взнос, начисленный за сентябрь и т.п. Какого способа заполнения этого раздела декларации надо придерживаться налогоплательщику, находящемуся на УСН?

    (В Рекомендациях по заполнению декларации по взносам в ПФР есть следующее:
    Раздел V. Заполнение Раздела 2.1 "Уплата авансовых
    платежей по страховым взносам на обязательное
    пенсионное страхование"

    14. По строкам 010 - 014 отражаются уплаченные суммы авансовых
    платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование с
    разбивкой на страховую и накопительную части трудовой пенсии, которые
    на основании назначения платежа, указанного в платежном поручении,
    относятся к суммам, начисленным за соответствующий период:
    по строке 010 в графах 3, 5, 6 - к суммам, начисленным и
    отраженным в Разделе 2 в графе 5 по строкам 0200, 0300, 0400
    соответственно; а по строке 010 в графе 4 - к суммам, начисленным и
    отраженным по строке 0200 в графе 6 Раздела 2;
    по строке 011 в графах 3, 5, 6 - к начисленным суммам, отраженным
    в графе 5 по строкам 0210, 0310, 0410 соответственно; а по строке 011
    в графе 4 - к суммам, начисленным и отраженным по строке 0210 в графе
    6 Раздела 2;
    в строках 012, 013, 014 в графах 3, 5, 6 - к начисленным суммам,
    отраженным в графе 5 по строкам 0220, 0230, 0240, 0320, 0330, 0340,
    0420, 0430, 0440 соответственно; а по данным строкам в графе 4 - к
    суммам, начисленным и отраженным по строкам 0220 - 0240 в графе 6
    Раздела 2.

    Заранее очень Вам благодарна!

Страница 18 из 61 ПерваяПервая ... 814151617181920212228 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы