×
Страница 193 из 258 ПерваяПервая ... 93143183189190191192193194195196197203243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,761 по 5,790 из 7735
  1. #5761
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    zaratushtra, глянул... идеально посчитала Вам программа... чуть копеечки в разлёте, но это из-за того, что в доках уплат надо чётче разбить переход декабрь-январь не в целых рублях, а также в копейках как начислено...

  2. #5762
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...8&postcount=34

    у Вас первого полугодия нет, поэтому начинаем со второго:

    2-е полугодие 2010:
    Начисл Х1 = 67201 ... Уплачено У1 = 24163
    К1 = 0.359563102
    К1_2 = 1 - К1 = 0.640436898

    1 квартал 2011:
    Начисл Х2 = 170428 ... Уплачено У2 = 160110
    К2 = (У2 – Х1 + У1) / Х2 = 0.686929378

    берём конкретного сотра
    начисл во 2-ом полугодии 2010 = 1254.40
    начисл в 1-ом квартале 2011 = 3774

    Уплачено по сотру в отчётности 2-го полугодия 2010 = 1254.40 * К1 = 451.04
    Уплачено по сотру в отчётности 1-го квартала 2011 = 1254.40 * К1_2 + 3774 * К2 = 803.36 + 2592.47 = 3395.83

  3. #5763
    Клерк
    Регистрация
    16.09.2009
    Сообщений
    868
    а мне про взносы никто не ответит?

  4. #5764
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    HelenY, если редкий случай переплаты в декабре вперёд за январь, то естественно, что переплата идёт уплатой в СЗВ-6-х и итогом в АДВ-6-2 за 1-й квартал 2011...

  5. #5765
    Клерк
    Регистрация
    16.09.2009
    Сообщений
    868
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    HelenY, если редкий случай переплаты в декабре вперёд за январь, то естественно, что переплата идёт уплатой в СЗВ-6-х и итогом в АДВ-6-2 за 1-й квартал 2011...
    спасибо! а если задолженность на начало, то всего уплачено взносов пишем за минусом этих остатков?

  6. #5766
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    нет... тогда по факту

  7. #5767
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    96
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Я считаю, надо по факту закрывать оплату. И уволенным лучше закрыть, чтоб не тянуть их в следующий период как кота за хвост. Но вот мой ПФР с этим не согласен. Им нужна пропорция.
    Вот я за 2 полугодие так сделала (закрыла по уволенным), а в этом квартале поняла, что глупо так делать, потому что этот учет вести очень сложно, кому полностью закрыли, кому не полностью, а поскольку текучка постоянная, то проще хвосты оставлять на следующий период, тем более что сейчас в программе (ПД СПУ) опять предусмотрен автоматический расчет и теперь она учитывает недоплаты прошлых периодов по уволенным сама.
    Последний раз редактировалось masurka; 04.05.2011 в 12:06.

  8. #5768
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    96
    Цитата Сообщение от Катерильда Посмотреть сообщение
    а я не понимаю, почему 1С пр формировании СЗВ-6-2 не правильно уплачено распределяет между сотрудниками,кто-нибудь сталкивался?
    Я не заморачиваюсь понимать, что там 1С делает, как-то у нас с ней дружба не сложилась, мне проще выгрузить начисления 1С в ПД СПУ и там расчет по уплаченным делаю и правлю, что надо.
    Последний раз редактировалось masurka; 04.05.2011 в 12:06.

  9. #5769
    Аноним
    Гость
    Добрый день, хочу поделится редким случаем, который со мной произошел, и который заставил задуматься об отчетности в ПФ.

    Хотела сдать отчет за 1 кв. 2011г. но мне его вернули по причине того, что они сейчас нашли ошибки за 2010 год? почему не сразу? ну да ладно, стала разбираться в чем ошибка?

    пишет ошибка по сотруднице которая в декрете с июня 2010 года и по которй я только стаж и показываю, что в 2010 году у нее начислено меньше чем уплачено. но я то точно знаю что все до копейки, стала вникать и поняла, что ПФ ругается в разрезе одной категории (а сотрудница в 2010 году была на НР и УСЕН).
    получилось так, что они по УСЕН пишут
    1 пол. 2010 страховая начислено 1000 уплачено 700 накопительная начислено 800 уплачено 600 (цифры условные)
    это то что я сдавала в 1 полугодии, сгласна.
    во втором они пишут уплату долга НО не 300 и 200 как я сдавала по категории УСЕН

    а те суммы что я сдавала по категрии НР а там 700 и 300.

    и что же получается? по ОСНо у меня по их сведениям недоплата, но по ней они не беспокоятся видимо, а вот переплата им не нравится.

    НО я то сдавала все правильно, в чем дело?

    позвонив специалистуменя переключили на программистов, которые утрверждают, что то что я сдавала то и приняли (закачали)

    Кто-нибудь сталкивался с подобным?

    Что самое интересное я вообще не понимаю как такое возможно, объясню что и как я уже проверила.

    Сдавала отчет в 2010 г. таким образом из 1 С З и К делала выгрузку в Документы ПУ, потому что с 1 С не могла добиться нужной уплаты по уволенным, а в Документах это можно было сделать вручную.

    Затем через СБИС в ПФ.
    Сейчас в 1 С сделала еще раз карточку сотрудницы, проверила все начисления. в Документах ПУ просмотрела все периоды и категрии и уплаты, все верно.
    Посмотрела и просчитала все на бум. носителях. Заглянула в СБИС и просмотрела и прокалькулировала еще раз и внимательно посмотрела категории ВСЕ ТАК КАК ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ.

    как с этим бороться и почему так? и зачем вообще все это? ведь по всем остальным сотрудникам сейчас тоже пересорт, НО ПФ это врядли побеспокоит ведь сейчас все НР? так ведь.

    Объясните пожалуйста, как быть с той задолженностью которая была по УСЕН у организаций, которые сейчас тоже по категории НР?
    спрашивала у инспектора: точно ли ничего не надо делать особенного, например отдельно попытаться указать уплаты задолженности по УСЕН за 2010 год, говорят что нет, вот исдала всех в кучу и уплату все по НР.

    а вот в 2010 году им видите ли н понравилось.
    Извините, что так много, иначе не получилось бы.

  10. #5770
    Клерк
    Регистрация
    16.09.2009
    Сообщений
    868
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    нет... тогда по факту
    ок, спасибо!

    попробую так

  11. #5771
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    давайте точно до копеек... что сдали по декретнице за 1-е полугодие и что за 2-е по каждой категории...

  12. #5772
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2005
    Сообщений
    265
    подскажите мне, пожалуйста!
    есть одна мамочка, в отпуске по уходу за ребенком
    начисления - только пособие
    страховых взносов не начислено
    ее надо в какую-то СЗВ-6 включать или нет?

  13. #5773
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2009
    Адрес
    Одинцово
    Сообщений
    40
    Цитата Сообщение от Bucom Посмотреть сообщение
    А повторять вопрос в разных темах сил хватило. Раз у меня корова сдохла, пусть и у отвечающих сдохнет ...
    Простите, просто нечаянно в две темы отправилось.

    Вообще то хотелось другой вопрос задать.

  14. #5774
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    давайте точно до копеек... что сдали по декретнице за 1-е полугодие и что за 2-е по каждой категории...

    вы думаете я брежу?

    1 полугодие
    НР нач./упл.
    страховая 11316,75/8913,98
    накопительная 4850,03/3820,28

    УСЕН
    страховая 3331,15 / 2864,16
    накопительная 2498,36 / 2148,12

    2 полугодие
    НР
    страховая 0 / 2402,77
    накопительная 0 / 1029,75

    УСЕН
    страховая 0/466,99
    накопительная 0/350,24

    Сейчас мне пишут ошибка
    начислено 1 полугодие
    страховая 3331,15 накопительная 2498,36
    уплачено 1 полугодие
    страховая 2864,16 накопительная 2148,12
    уплачено 2 полугодие
    страховая 2402,77 накопительная 1029,75

    Ну и складывают в описании ошибок.
    что страховая начислено 3331,15 а уплата 5266,93
    накопительная начислено 2498,36 а уплата 3177,87
    понимаете они не пишут хоть здесь категрию, но я то понимаю, что НР они просто не замечают, по причине того что там просто недоплата.

  15. #5775
    sos2009
    Гость
    Помогите!!!!! Все прочитала, все перепробовала.Ничего не получается. Заполняю в программе ПУ 5. Задолженность за прошлый год ставлю на УСЕН, требует изменить. "Срок действия категории закончился". Что делать? И не сохраняет ничего.Погибаю((((((

  16. #5776
    интересующаяся Аватар для so.nata
    Регистрация
    07.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    506
    Помогите, пожалуйста.

    У меня простой вопрос - опять про копейки....
    Делаю ведомость РСВ-1 в 1С Бухгалтерия 8.2.

    Начисленные взносы в ПФ программа мне автоматически
    раскидывает так, чтобы не было копеек:
    Например, ежемесячно я начисляю 519,60 р. на накопит.часть
    1С показывает так:
    1 месяц 520
    2 месяц 519
    3 месяц 520
    и итоговая сумма взноса за квартал при таком "неправильном" округлении красиво сходится.

    А платила я всё с копейками, т.е. ежемесячно перечисляла 519,60 руб. Если я буду округлять, то у меня
    где-то возникнет переплата, где-то задолженность.
    Как правильно в таком случае поступить? В какой-нибудь строке
    неправильно округлить, как это делает 1С? Чтобы все сошлось?
    Или округлять правильно, показывая переплату и задолженность?


    И второй вопрос - про Перс.учет.
    1С проставляет код работнику "НР" - т.е. наемный работник.
    У меня УСН, поэтому раньше программа автоматом ставила "УСЕН".
    Не понимаю - либо изменились правила, либо у меня 1С неправильно ставит код. Подскажите, какой код надо использовать? И может, кто-нибудь знает где этот код можно поменять (в 1С Бухгалтерия 8.2)?

  17. #5777
    Аноним
    Гость
    Вот и я по этому поводу беспокоилась ничего не нашла, позвонила инспектору: она сказала что все теперь это НР, я спрашиваю а как быть с задолженностью, она ничего уверно сказать не смогла, но побеседовав с кем-то сделала вывод, что сейчас по сотруднику в целом будет считаться. бред, но я тоже не нашла как это осуществить и примут ли вообще так? и сдала все как НР.

    а вот то что в 2010 году они видите ли не захотели перезачесть долги-переплаты, потому что у них как то принялиясь не так файлы (еще выяснять нужно в чем дело) по категориям.

  18. #5778
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от sos2009 Посмотреть сообщение
    Помогите!!!!! Все прочитала, все перепробовала.Ничего не получается. Заполняю в программе ПУ 5. Задолженность за прошлый год ставлю на УСЕН, требует изменить. "Срок действия категории закончился". Что делать? И не сохраняет ничего.Погибаю((((((
    Еще раз более подробно, как получить категорию УСЕН в ДОКУМЕНТЫ ПУ5:

    В программе ДОКУМЕНТЫ ПУ5 в первую очередь надо ввести начисленные взносы за предыдущие и отчетный периоды. Это можно сделать либо вручную, либо импортировав файлы, подготовленные в других программах через ФАЙЛ -> ИМПОРТ СВЕДЕНИЙ -> ФАЙЛЫ ПФР. Далее указываем папку, где находятся эти файлы и щелкаем ЗАГРУЗИТЬ.

    Для того, чтобы раскидать уплату по сотрудникам,
    надо щелкнуть на РАСЧЕТ УПЛАЧЕННЫХ ВЗНОСОВ, выбрать 1 квартал 2011 г., категорию По всем категориям, далее щелкаем на коэффициент уплаты, здесь щелкаем Суммировать начисленные взносы в формах инд.сведений, от руки поставить Уплачено в целом по страхователю (по страховой и накопительной отдельно) и Сохранить. Если уплачено больше начислено, то на вопрос: Вы настаиваете на применении такого коэффициента?..., щелкаем НЕТ. Далее перейти на Предыдущие периоды, здесь щелкнуть внизу на Сальдо по сотрудникам на начало 1 квартала 2011 г., в открывшемся окне щелкнуть Сформировать сальдо, выйти и ввести отдельно по страховой и накопительной частям в графе Начислено получившийся остаток сальдо в целом по организации. В графе Уплачено поставить нули.

    Далее перейти на Соответствие категорий и здесь обязательно поставить Категория УСЕН в 2010 г. - Оставить как есть, категория ОЗОИ в 2010 г. - Оставить как есть (это для инвалидов, если были). Затем щелкаем Далее и выбираем второй вариант: Погашение задолженности предыдущего периода (для страховой и затем для накопительной частей). Именно в этом случае сформируются строки с категорией УСЕН (или ОЗОИ), в которую попадет задолженность за 2010 год, и вторая строка категории НР этого года, в которой будут начисления, стаж и остатки уплаты в этом году. Т.е. один и тот же человек попадет в 2 пачки - УСЕН и НР.

    Ну а файлы получаем, щелкнув слева на Формирование, просмотр пачек документов и описи АДВ-6-2, АДВ-6-3 для ПФР. Отсюда же и печатаем все документы для ПФР.
    Удачи!!!

    P.S. Все программы проверки на категорию УСЕН показывают, что это ошибка, но наша ПФР так и принимает.
    Последний раз редактировалось Strannic; 04.05.2011 в 13:16.

  19. #5779
    sos2009
    Гость
    Дело в том, что вчера в Адмиралтейском ПФР девушка все это провернула в ПУ 5. И у нее все получилось, а у меня не получается. Что я делаю не так?

  20. #5780
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    ясно... это так у них программа настроена... никогда не следует лить воду против ветра... проще по ветру...

    сдайте корректировку по этой декретнице:

    1 полугодие
    НР нач./упл.
    страховая 11316,75/11316,75
    накопительная 4850,03/4850,03

    УСЕН
    страховая 3331,15 / 461.39
    накопительная 2498,36 / 1118.37

    2 полугодие
    УСЕН
    страховая 0 / 2869.76
    накопительная 0 / 1379.99

  21. #5781
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2009
    Адрес
    Одинцово
    Сообщений
    40
    Помогите! Подскажите последовательность действий (документов, что за чем)для формирования персонифицированного учета по ПФР.

  22. #5782
    интересующаяся Аватар для so.nata
    Регистрация
    07.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    506
    А про копейки кто-нибудь ответит? Очень-очень буду благодарна...
    Прям не знаю, что с ними делать и как правильно сдавать...(

  23. #5783
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от so.nata Посмотреть сообщение
    А про копейки кто-нибудь ответит? Очень-очень буду благодарна...
    Прям не знаю, что с ними делать и как правильно сдавать...(
    У нас в ПФР две недели бухтели, почему в АДВ 6-2 строки по пачкам в копейках (но принимали). Ответ был один - ваша программа, ваши и проблемы. Сейчас уже на копейки не обращают внимания.

  24. #5784
    интересующаяся Аватар для so.nata
    Регистрация
    07.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    506
    У нас в ПФР две недели бухтели, почему в АДВ 6-2 строки по пачкам в копейках (но принимали). Ответ был один - ваша программа, ваши и проблемы. Сейчас уже на копейки не обращают внимания.
    А в РСВ-1? С ним что делать? Округлять по правилам - тогда получается расхождение с персучетом и вообще по каким-то строкам задолженность, по каким-то переплата. А если округлять неправильно, то можно из ситуации выйти, но это какой-то обман получается....

  25. #5785
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    округлять неправильно
    Главное, чтобы сошлась итоговая сумма начислений.

  26. #5786
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Совершенно согласна с бух2007. Программы, как и инспектора, проверяют итоговые суммы. Если появляется расхождение из-за копеек, то они (когда в хорошем расположении духа) прям на месте правят в месяцах начисления так, чтобы год получился такой, какой нужен или отправляют вас домой править .

  27. #5787
    Аноним
    Гость
    Как это так программа настроена? а с другими сотрудниками что?

    И еще Генук, вы правда считаете нужно было сдавать сведения с выделением задолженности за 2010 год по УСЕН?
    как в посте выше.

    если я начну сейчас править эту сотрудницу, где гарантия что выделяя уплату задолженности по категориям за 2010 год, у меня пол всем так не вылезет?


    Пожалуйста подскажите где четко написано что нужно выделять уплату задолженности по категориям?

  28. #5788
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от so.nata Посмотреть сообщение
    А в РСВ-1? С ним что делать? Округлять по правилам - тогда получается расхождение с персучетом и вообще по каким-то строкам задолженность, по каким-то переплата. А если округлять неправильно, то можно из ситуации выйти, но это какой-то обман получается....
    Я например, в РСВ1 так делаю. Пусть каждый месяц у нас начислено з/пл по 101.30 руб. Я ставлю январь и февраль по 101 руб., а март 102 руб. В итоге получаю: 304 руб., а это как раз и есть эта цифра, если округлить 303,90 за квартал. А там и начисления сойдутся.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Пожалуйста подскажите где четко написано что нужно выделять уплату задолженности по категориям?
    Это нигде не написано, это требование отдельных региональных ОПФР
    Последний раз редактировалось Strannic; 04.05.2011 в 13:56.

  29. #5789
    интересующаяся Аватар для so.nata
    Регистрация
    07.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    506
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Главное, чтобы сошлась итоговая сумма начислений.
    Спасибо вам за ответ. Пойду "рисовать" отчеты

  30. #5790
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Генук, ну обновилась я до 525 релиза 1С 7.7 Предприятие, а только чуть. Нетути там заполнения уплаченных страховых взносов для ИС. Надо в каждого заходить и руками заполнять, а как распределять тогда эту оплату? Или я не в туда смотрю...

Страница 193 из 258 ПерваяПервая ... 93143183189190191192193194195196197203243 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)