Большое спасибо!!! Правда, через другой браузер все работает.
Большое спасибо!!! Правда, через другой браузер все работает.
Добрый день. Помогите, плиз. делаю исходно-корректирующий отчет за 2010г.1полугидие и за второе полугодие в программе ПУ-5, он мне по какой то причине в СЗВ-6-2 дает или только исходные или только корректирующие данные, а в СЗВ-6-2 должна идти и исходные и корректирующие данные. Может кто знает в чем причина?
я и так делала и сяк((( что то не получается((( может проблема в том что исходные данные я занесла в 2010г. и тип сведений указала исходные, а в 2 квартале 2012г. показала корректировку за 2010г. и тип сведений указала корректировку?просто если я корректировку делаю отчетный период 2010г. он у меня ругается(((( если я при форимаровании тип сведений пишу все сведения он выдает в исходных, если указываю корректировку выдает соответственно только корректировку((((
h-r-elmira, м.б. вы путаете отчетный период с корректируемыми периодами?
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД Я СТАВЛЮ 2 КВАРТАЛ 2012Г. А КОРРЕКТИРОВКУ 1 ПОЛУГОДИЕ 2010Г. ПРАВИЛЬНО?
h-r-elmira, я бы попробовал сначала виндовзскую дату на компе поставить июльскую... обмануть программу... потому что на месте программистов - я бы обязательно проверял бы дату создания отчётности на момент невключения в отчётный период...![]()
а может быть такое что за 2010г. исходные данные я вводила в версии от 2012г. т.к. я не могу вообще понять откуда и как сдавала предыдущая главбухша((( а отчеты в ПУ-5 я начала сдавать с 2011г. может мне скачать откуда нибудь версию за 2010г.?![]()
Подскажите, как быть. мы не включали сотрудницу,находящуюся в отпуске по уходу до 3лет в ИС,но тут наткнулись на код ДЛДЕТИ именно для этого отпуска ( как теперь быть?в отчете за 2 полугодие включим ее в реестр,с этим кодом. но как быть с прошлыми периодами? оставить как есть?
РСВ: начислено = 10777,35
уплачено = 10745
ИС: начислено = 10777,34
уплачено = 10745,06
РСВ: начислено = 35 752,09
уплачено = 35667
ИС: начислено = 35752,09
уплачено = 35666,01
Надо ли в ИС корректировать начислено до 10777,35, уплату до 10745 и уплату до 35667? Раньше всегда считала что должны совпадать данные по РСВ и общая сумма по ИС, а тут получилось расхождение и программа проверки даже не ругается. Править или нет?
Коллеги, добрый день!
Мучаюсь до сих пор с годовой отчетностью.
Сдаю по Такскому, поэтому даже уточнить не у кого уточняющую информацию.
Возвращается файл с ошибкой, что сведения по СЗВ-6-3 не сходяться с данными ИС....
Но как они могут сойтись, если в СЗВ-6-3 суммы за год, а в ИС за последние 3 месяца?
Может я чего-то не понимаю?
Добрый день, подскажите пожалуйста. Какую форму делать, если физ. лицу по договору ГПХ начислено во 2 квартале, а уплата взносов в 3 квартале. Спасибо!
А кто-нибудь сдает уже 1 полугодие? Делать нужно в старой программе?
Подскажите пожалуйста, является ли положительный протокол входного контроля официальным подтверждением правильности заполнения отчета!
Скачала с сайта ПФ последнюю версию для Документы ПУ 5 и теперь не одну форму не получается распечатать, программа вылетает. У кого-нибудь есть такой глюк?
Девочки, я к вам тоже с корректировкой. Нигде не найду ответ. Мне нужно сделать корректировку за 1 кв 2012г. В РСВ все правильно (там переплата учлась в платеж за 3 м-ц), а в АДВ уплачено только за 2 м-ца(фактически). Нужно исправить АДВ. Как сделать корректировку? В 1с если делаю корректировку за 1 кв, мне выдает что корректируемый период должен быть ранее отчетного. Если делаю с отчетом за 2 кв, то не формирует АДВ с, т.к разные отчетные периоды. Сколько пачек СЗВ должно быть, какие периоды ставить, ничего не понимаю?
Помогите, пожалуйста.
Поразмышляем, одновременно будем делать отчет...
Поставила в СЗВ-6-2: отчетный период- 1 полугодие 2012г, тип сведений- корректировка, за отчетный период- 1 кв.2012г. Суммы поставила те, которые должны быть. Программа не ругается, все сформировала.
НО. в АДВ-6-2 нет сумм в таблице для корректировки, только ссылка на файл.
МЫСЛИ. Может в корректировочной СЗВ нужно ставить разницу между старой исходной за 1 кв и новыми цифрами. Ну т.е только вот эту переплату, которая в РСВ учесть?
Вот и буду писать сама себе письмаЕсли полковнику никто не пишет
. Вообщем в корректировочной ведомости есть графа- в т.ч. доуплачено взносов. Поставила там эту переплату учтенную и все вроде получилось. Пойду завтра сдавать, может не завернут.
В инд.сведениях по работнику по страхчасти была НЕдоплата 0,30 руб, а по накоп.части - переплата 250руб
При заполнении формы за полугодие и нажатии кнопочки "долг из предыдущего периода 0,30 руб долга проявляются, а переплата - нет.
Вопрос - что писать в разделе "Оплачено" Как я понимаю СУММУ всех оплат за полугодие. Ведь оплачивалось в 2 квартале с учётом долга/переплаты за 1 квартал. В итоге на конец полугодия у меня не будет долга/переплаты, а будет ноль. А то, что прога не пишет мою переплату накопительной части за первый квартал - наплевать. Так?
Подскажите, как быть. мы не включали сотрудницу,находящуюся в отпуске по уходу до 3лет в ИС, а рсв сдали "0", но там это и не отображается... сотрудников больше нет. Как теперь быть?в отчете за 2 полугодие показать ее в ИС и но как быть с прошлыми периодами? сдать ИС за 1 квартал - будут штрафы? или просто показать сейчас за 2 кв?
Подскажите, пожалуйста.
1)нулевую РСВ1 все страницы распечатывать или хватить
1)титл
2) Раздел1
3) раздел 2?
2)СЗВ сдавать не надо
3)приложить письмо о не ведении деятельности
Да понятно. Но я не понял, почему нигде не отражается переплата? В 1 квартале я заплатил 300р, а начислено 100 на накопительную часть. Мы пишем в отчёте оплачено 100 (в ПФР постоянно и внушительно твердят, что сумма оплаты не должна превышать начисленную) И 200 руб переплаты нигде в инд.сведениях не отражены. А во втором квартале я плачу на 200 руб меньше начисленного, и записываю в Инд сведениях оплачено на 200 р меньше. Недоплата. А во полугодию всё сойдётся и по РСВ тоже. Программа проверки показывает недоплату.
МалИП, программа проверки Вам указывает на ошибку... надо же во втором квартале распределять в ИС не только текущую оплату 100, но и перешедшую с 1-го квартала пока нераспределённую переплату 200... а Вы про неё забыли...
Нету в индивидуальных сведениях графы переплата. Иду сейчас в ПФ , что скажут
Говорь точно, вот передо мной эти формы : СЗВ-6-2 :"Страховые взносы за ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА " и там должно стоять , чтоя уплатил именно в эти три месяца по каждому лицу. А вот в АДВ 6-2 написано "за полугодие" там начислено и уплачено за полугодие будет поровну. А в проге Оренбургской и любой другой мы ставим оплачено один раз и разные суммы не получится. В РСВ конечно всё сойдётся ибо он накопительный, а вот инд.сведения - поквартальные. Вот я и задумался...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)