×
Страница 35 из 61 ПерваяПервая ... 2531323334353637383945 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,050 из 1803
  1. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Elenka2012 Посмотреть сообщение
    выгружают в БП и в книгу продаж попадают с префиксами и нулями впереди номера.
    1с какая?

  2. Клерк
    Регистрация
    26.04.2010
    Сообщений
    256
    да, спасибо, что-то не додумалась

  3. Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    15
    1. Корректировочный счет-фактура выданный комитенту не попадает в журнал счетов-фактур и не попадает в раздел 10 декларации по НДС.
    2. раздел 11 не правильно заполняется, указывает наименование одного контрагента, а ИНН и КПП разных контрагентов (Торговля через Агента)

  4. Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    15

    Новая Декларация по НДС

    1. Корректировочный счет-фактура выданный комитенту не попадает в журнал счетов-фактур и не попадает в раздел 10 декларации по НДС.
    2. раздел 11 не правильно заполняется, указывает наименование одного контрагента, а ИНН и КПП разных контрагентов (Торговля через Агента)

  5. Клерк
    Регистрация
    26.04.2010
    Сообщений
    256
    БП 2.0 (2.0.64.16)

  6. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Elenka2012, а какой у вас номер получается? у меня из УТ выгружается СП000000001 например, но в книги все встает нормально

  7. Клерк
    Регистрация
    26.04.2010
    Сообщений
    256
    у меня в УТ печатает без префиксов. Если добавить галку выводить префикс на печать будет УТ87, а в КПродаж попадает так: 12.03.2015, №УТ0000000087, и в выгружаемом файле тоже. Вариант только в выгруженном файле перед отправкой ручками стирать нули и префикс

  8. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Elenka2012, написать в тех поддержку 1с.. они те еще любители выводить куда надо и не надо внутренние регистрационные номера документов в 1с

  9. Клерк
    Регистрация
    26.04.2010
    Сообщений
    256
    ОК, спасибо. Бум писать.

  10. Клерк
    Регистрация
    28.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    42
    Добрый день коллеги! Прошу помощи, уже всю голову "сломала". Выгружаю НДС 1 квартал 2015 в такском, выдает вот : Выявлены ошибки:
    При значении кода по месту нахождения (учета) (титульный лист) равном 231 код по ОКТМО (раздел 1, код строки 010) может быть не указан и обязателен при других значениях кода по месту нахождения (учета).
    При значении кода по месту нахождения (учета) (титульный лист) равном 231 код бюджетной классификации (раздел 1, код строки 020) может быть не указан и обязателен при других значениях кода по месту нахождения (учета).
    При заполнении ОКТМО (раздел 1, код строки 010) должна быть указана одна из следующих сумм:
    1. сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (раздел 1, код строки 030).
    2. сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (раздел 1, код строки 040).
    3. сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (раздел 1, код строки 050).
    При отсутствии ОКТМО (раздел 1, код строки 010) суммы не указываются
    Не знаю как это все исправить. Заранее спасибо.

  11. Аноним
    Гость
    Подскажите хоть кто нибудь! Сделала отчет комитенту, сч/ф есть на 90,3 НДС есть! В журнале выданных сч/ф она тоже есть! А в книгу покупок попадает сч/ф, стоит сумма вознаграждения, а НДС не считается! Там пусто!!! Как быть то?????? Что не так????

  12. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите хоть кто нибудь! Сделала отчет комитенту, сч/ф есть на 90,3 НДС есть! В журнале выданных сч/ф она тоже есть! А в книгу покупок попадает сч/ф, стоит сумма вознаграждения, а НДС не считается! Там пусто!!! Как быть то?????? Что не так????
    Ой, в книгу продаж!

  13. Аноним
    Гость
    Хорошего всем дня. Может банальный вопрос, или заработалась уже совсем, но....
    Фирма А получила аванс от фирмы Б, выставила счет фактуру на аванс.В книге продаж все нормально, код 02, счет фактура 12АВ ,наименование покупателя фирма Б, суммы, Отгрузила и при зачете аванса в книге покупок стоит код 02, счет фактура 12АВ, наименование продавца фирма А-так и надо или фирма Б? Переклин какой-то.

  14. Жужа 2015
    Гость
    Цитата Сообщение от Доктор Ватсон Посмотреть сообщение
    Мы тоже собирались. Но проблема вот тут у людей возникла, отклонили саму декларацию, увидев раздел с 0%:

    Теперь уже как-то стремно стало отправлять отдельно на бумаге.
    Увидела на форуме налог.ру вопрос от usovet почему отказали в приеме декларации. Там ответили, что причина отказа в другом - был заполнен раздел 6 вместо раздела 4. Кстати, вы ставите ИНН по иностранному покупателю в книгу продаж? Или нужно пустое поле оставлять.

  15. Клерк
    Регистрация
    22.01.2010
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Хорошего всем дня. Может банальный вопрос, или заработалась уже совсем, но....
    Фирма А получила аванс от фирмы Б, выставила счет фактуру на аванс.В книге продаж все нормально, код 02, счет фактура 12АВ ,наименование покупателя фирма Б, суммы, Отгрузила и при зачете аванса в книге покупок стоит код 02, счет фактура 12АВ, наименование продавца фирма А-так и надо или фирма Б? Переклин какой-то.
    Код 22, в книге покупок указываем данные из СФ - продавец фирма А

  16. Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Всем приветик.

    del /// нашел ответ
    Последний раз редактировалось Enic; 14.04.2015 в 19:19.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  17. Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Цитата Сообщение от Жужа 2015 Посмотреть сообщение
    Кстати, вы ставите ИНН по иностранному покупателю в книгу продаж?
    У нас не иностранный покупатель. У нас российское отделение международной организации (подразделения ООН), а оно имеет ИНН/КПП, т.к. зарегистрировано по месту деятельности (даже копия их свидетельства о постановке на учет у нас имеется). И работаем мы с ними уже много лет, никогда проблем не возникало.
    Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 14.04.2015 в 19:31.

  18. Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Цитата Сообщение от Жужа 2015 Посмотреть сообщение
    ответили, что причина отказа в другом - был заполнен раздел 6 вместо раздела 4.
    Ага, это тоже увидел. Это, собственно, и есть автор здешнего сообщения.У нас все правильно, в разделе 4, как всегда и было.

  19. Клерк
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    174
    Налоговая на своей учёбе и разъяснения по декларации сказала что в счет фактурах не допускается буквенные символы... Насколько это правомерно?

  20. Клерк
    Регистрация
    06.04.2015
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от KsuMir Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, если не выписывать счет-фактуру физлицу, как тогда заполнить книгу продаж, что ставить в графу 3 "Номер и дата счет-фактуры продавца" если мы ее не выписываем, и еще вопросик, как вы заполняете графу 7 "Наименование покупателя" что ставить, какое наименование при отгрузке физлицам?
    Я оставила счета-фактуры, если программа отправки в ФНС не позволит отправить поставлю вручную код "26",
    Если не выставлять счета-фактуры 1С-ники советуют указывать в декларации документ реализации, бух справку и пр.
    1С: Лекторий (про НДС часть 3) ссылку никак не вставить
    Наименование у меня простое Покупатель (физическое лицо) или если знаю ФИО ч.л.Иванов Иван Иванович

  21. Клерк Аватар для Надежда-25
    Регистрация
    11.07.2011
    Адрес
    г. Ульяновск
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от LAK Посмотреть сообщение
    Налоговая на своей учёбе и разъяснения по декларации сказала что в счет фактурах не допускается буквенные символы... Насколько это правомерно?
    интересненько... у нас половина поставщиков выставляет СФ с буквами, причем часть из них еще и с латинскими буквами. Тот же МТС, и еще несколько довольно крупных фирм.

  22. Клерк
    Регистрация
    06.04.2015
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите хоть кто нибудь! Сделала отчет комитенту, сч/ф есть на 90,3 НДС есть! В журнале выданных сч/ф она тоже есть! А в книгу покупок попадает сч/ф, стоит сумма вознаграждения, а НДС не считается! Там пусто!!! Как быть то?????? Что не так????
    Если вы комиссионер от своего имени продаете, вы не отображаете продажу в книге продаж, только в журнал эта операция попадает

  23. Клерк
    Регистрация
    11.12.2013
    Сообщений
    97
    Цитата Сообщение от LAK Посмотреть сообщение
    Налоговая на своей учёбе и разъяснения по декларации сказала что в счет фактурах не допускается буквенные символы... Насколько это правомерно?
    ни на сколько не правомерно.

  24. Клерк
    Регистрация
    11.12.2013
    Сообщений
    97
    Цитата Сообщение от LAK Посмотреть сообщение
    Налоговая на своей учёбе и разъяснения по декларации сказала что в счет фактурах не допускается буквенные символы... Насколько это правомерно?
    ни на сколько не правомерно.

  25. Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Подскажите как лучше поступить. НДС за 1кв получается к уменьшению смешные 800руб..
    Как сдать декларацию:
    1. поставить 800руб к уменьшению, и собирать доки для проверки. Или в связи с тем, что все сч-ф сейчас и так видны в декларации, то проверка будет проходить без нашего участия?
    2. Или одну сч-ф оставить на сч.19,3, и принять ее во 2 квартале.. Но тогда тоже могут быть вопросы почему она не в 1 квартале? и могут вообще не принять ее к вычету?
    Хотелось бы избежать требований.. Но кажется она при обоих вариантах возможна( А может есть третий?

  26. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    . Или одну сч-ф оставить на сч.19,3, и принять ее во 2 квартале.
    я бы именно так сделала

  27. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    Или одну сч-ф оставить на сч.19,3, и принять ее во 2 квартале.
    да

    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    Но тогда тоже могут быть вопросы почему она не в 1 квартале?
    нет

  28. Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    2. Или одну сч-ф оставить на сч.19,3, и принять ее во 2 квартале.. Но тогда тоже могут быть вопросы почему она не в 1 квартале? и могут вообще не принять ее к вычету?
    с 1 января 2015 ,специально внесли изменения в НК РФ ст 172 п 1.1 , что бы таких вопросов больше не было

    главное счет фактуру на реализации отразить в правильном периоде
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  29. Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Спасибо огромнейшее всем!

  30. Клерк
    Регистрация
    11.12.2013
    Сообщений
    97
    Что же все-таки с иностранными покупателями делать?

Страница 35 из 61 ПерваяПервая ... 2531323334353637383945 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)