×
Страница 196 из 354 ПерваяПервая ... 96146186192193194195196197198199200206246296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,851 по 5,880 из 10620

Тема: 6-НДФЛ

  1. #5851
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    GSokolov, как раз наоборот... КРСБ заполняется по строкам 120 и 140... если не показать в 140 уменьшенный удержанный НДФЛ, то бюджет тупо зафиксирует недоплату налога, когда увидит платёжку на 988 рублей меньше, чем по строке 140...

  2. #5852
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Генук, так и я о том же. самом. Пока не будет решён вопрос об указании сумм возврата налога в разделе 2, придётся писать объяснения о недоплате. А указание минусовых сумм дохода ничего не даст. Логически анализировать расчет и пытаться понять, почему там налоги с доходами и уплатами не сходятся, в налоговой не будут однозначно.

  3. #5853
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    GSokolov, кому писать объяснения, компьютеру ФНС? Программа на автомате будет гнать пени.

    Я тут подумал. Более точно уменьшать НДФЛ_удержанный в строке 140 именно на ту дату, в которую и было перечислено в бюджет меньше НДФЛ на сумму возврата. Тогда всё сойдётся.

    т.е. минуса не будет... будет меньший плюс...
    Последний раз редактировалось Генук; 31.07.2016 в 20:49.

  4. #5854
    Аноним
    Гость
    Спасибо всем за помощь.

  5. #5855
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2009
    Адрес
    г.Красноярск
    Сообщений
    601
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Я тут подумал. Более точно уменьшать НДФЛ_удержанный в строке 140 именно на ту дату, в которую и было перечислено в бюджет меньше НДФЛ на сумму возврата. Тогда всё сойдётся.
    Может, тогда уменьшать и сумму дохода во втором разделе? Тогда с уменьшенной суммы дохода будет уплачен меньший НДФЛ.

  6. #5856
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    minavi, нет, доход общий не меняется

  7. #5857
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    7,125
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Более точно уменьшать НДФЛ_удержанный в строке 140 именно на ту дату, в которую и было перечислено в бюджет меньше НДФЛ на сумму возврата.
    а при излишнем перечислении налога так тоже можно сделать или это касается только "минусового НДФЛ"?
    Я верю в честность президента,
    И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
    В кикимор верю, в домовых...

  8. #5858
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Fraxine, перечисленный НДФЛ никак не отражается в 6-НДФЛ по аналогии с любой другой декларацией. Вы же нигде в декларации по НДС не отражаете перечисленный налог, я надеюсь?

  9. #5859
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2015
    Сообщений
    24
    день добрый!
    подскажите пожалуйста возник вопрос, какую дату ставить в строке 110? Мы бюджетная организация и деньги идут через казначейство день\два.Мы к примеру отправили 5 числа, а в выписке это будет 7 число.
    Заранее спасибо

  10. #5860
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    7,125
    Генук, я не это имела ввиду, а вариант, когда НДФЛ был ошибочно излишне перечислен, и в следующем месяце он удержан в меньшем размере. Т.е. допустим доход был 10000, НДФЛ д/б 1300, а удержали и перечислили 1500. В следующем месяце удержали не 1300, а 1100. Т.е.
    130-10000
    140-1500

    130-10000
    140-1100.
    Так?
    Я верю в честность президента,
    И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
    В кикимор верю, в домовых...

  11. #5861
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Fraxine Посмотреть сообщение
    а вариант, когда НДФЛ был ошибочно излишне перечислен
    Вас Генук поправил, а вы опять за свое.
    У вас вариант, когда переудержан, а затем недоудержан, сколько перечислено-неважно
    Цитата Сообщение от Fraxine Посмотреть сообщение
    130-10000
    140-1500

    130-10000
    140-1100.
    Так?
    Думаю так.

  12. #5862
    Клерк Аватар для svestulyok
    Регистрация
    26.03.2012
    Сообщений
    23
    Доброго всем времени суток! Очень извиняюсь, если уже обсуждали тему моего вопроса...но всё же спрошу: заполняя декларацию за 2 квартал, нашла такую ошибку в 1 кв: наша контора платит физлицу за аренду помещения, соответственно в день перечисления арендной платы удерживаю и перечисляю налог в ИФНС. Вопрос в том, что в 1 кв в 1 разделе я не указала по стр.020 сумму начисленной арендной платы, а вот в сумму исчисленного налога (стр.040) я поставила исчисленный НДФЛ у этого физ.лица и во 2 разделе я указывала по дням перечисленную арендную плату и вот надо ли мне сдавать уточненный расчет, указав по стр. 020 сумму перечисленной арендной платы?

  13. #5863
    Клерк
    Регистрация
    28.03.2007
    Сообщений
    831
    Подскажите, пожалуйста, как мне сделать:зарплата 10 000,
    но за 1-й квартал поставила:
    040 - исчисленный налог -3354
    070- удержанный налог -3354...хотя не надо было включать налог, который я удержала в апреле..
    КАк мне сейчас поступить?
    За полугодие мне поставить в строках:
    040-6708
    070-6708
    или
    040-6708
    070-5590 за минусом уже указанного налога в 1-ом квартале?????

  14. #5864
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от svestulyok Посмотреть сообщение
    надо ли мне сдавать уточненный расчет, указав по стр. 020 сумму перечисленной арендной платы?
    я бы сдала

  15. #5865
    Клерк
    Регистрация
    28.03.2007
    Сообщений
    831
    Я так и не могу понять УДЕРЖАННЫЙ ндфл за июнь 14 июля, т.е до даты сдачи отчета входит в отчет????? в 6-ндфл зв 1 квартал я включила удержанный за март...Теперь не знаю, как правильно...

  16. #5866
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от рин Посмотреть сообщение
    УДЕРЖАННЫЙ ндфл за июнь 14 июля, т.е до даты сдачи отчета входит в отчет
    этой суммы не будет ни в стр. 070, ни в разделе 2, т.к. на отчетную дату-30.06.16 еще не удержан, т.е.
    Цитата Сообщение от рин Посмотреть сообщение
    040-6708
    070-5590
    за минусом налога, удержанного в июле за июнь

  17. #5867
    Клерк Аватар для svestulyok
    Регистрация
    26.03.2012
    Сообщений
    23
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    я бы сдала
    спасибо, я тоже склоняюсь к этому

  18. #5868
    Клерк
    Регистрация
    28.03.2007
    Сообщений
    831
    Спасибо огромное!!! но у меня еще один глупый вопрос... по 130 -доход? или доход-ндфл???

  19. #5869
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2012
    Сообщений
    291
    Цитата Сообщение от рин Посмотреть сообщение
    по 130 -доход? или доход-ндфл???
    Доход.

    Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было.
    Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей.(Чеширский Кот)

  20. #5870
    Клерк
    Регистрация
    28.03.2007
    Сообщений
    831
    Спасибо, большоеееее!

  21. #5871
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Я тут подумал. Более точно уменьшать НДФЛ_удержанный в строке 140 именно на ту дату, в которую и было перечислено в бюджет меньше НДФЛ на сумму возврата. Тогда всё сойдётся.

    т.е. минуса не будет... будет меньший плюс...

  22. #5872
    Клерк Аватар для inulikru
    Регистрация
    07.04.2010
    Сообщений
    26
    Добрый день!
    Заключили 2 договора аренды с физ.лицом- одно из которых является сотрудником этой фирмы, которая арендует, а другое -совершенно постороннее лицо. Подскажите как правильно в отчете 6ндфл проставлять арендную плату и ндфл с нее. Уточню, что арендную плату будем выплачивать и ндфл будем удерживать ежемесячно с июля месяца.
    спасибо.

  23. #5873
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от inulikru Посмотреть сообщение
    в отчете 6ндфл проставлять арендную плату и ндфл с нее.
    доход и удержание - датой фактической выплаты, срок перечисления - следующий день. Сотрудник/не сотрудник - неважно.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  24. #5874
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    добрый день! спрашивала недавно: если вижу пени по ндфл в акте сверки с мифнс, мне надо ждать требования на их уплату или инкассо снимется или добровольно уплатить. теперь у меня еще вопрос возник - если сама заплачу, в платежке статус налогоплательщика нужно 01 поставить (а не 02 как на уплату ндфл)?

  25. #5875
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Я тут подумал. Более точно уменьшать НДФЛ_удержанный в строке 140 именно на ту дату, в которую и было перечислено в бюджет меньше НДФЛ на сумму возврата. Тогда всё сойдётся.

    т.е. минуса не будет... будет меньший плюс...
    +1.
    Вот только никак не соображу, помогите.
    Например в июле сотрудник представил доки на вычет за месяц в размере большем дохода за месяц. Ранее вычет не заявлял. Например его доход 10000, т.е. делаем перерасчет за 6 мес., 1300*6=7800, возвращаем ему эту сумму за счет НДФЛ других сотрудников, т.е. НДФЛ в целом по организации будет на 7800 меньше. Отражаем в 6-НДФЛ за минусом 7800.
    А вот как показать это в карточке "по другим" сотрам? Напрмер з/пл дира 20000, за него документом "Перечисление НДФЛ в бюджет" ежемесячно показывалось за дира 2600, по этому сотру 1300. А теперь перепровести эти доки, поставить диру 3900, а за сотрудника-0 за январь-июнь, а в июле как положено 2600 и 0?

  26. #5876
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Другой вариант- в июле в доке "Перечисление НДФЛ в бюджет" за этого сотрудника поставить НДФЛ перечисленный минус 7800?
    Как вы думаете?

  27. #5877
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    в доке "Перечисление НДФЛ в бюджет" за этого сотрудника поставить НДФЛ перечисленный минус 7800
    мы делали так

  28. #5878
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Спасибо,Nikost, т.е. в 2-НДФЛ, регистре по этому сотру и 6-НДФЛ все корректно,если сделать 2 дока "Перечисление НДФЛ в бюджет" с минусом и "Возврат НДФЛ"?

  29. #5879
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    kiry, проверила: всё ок и в регистре, и в 2-НДФЛ, и в 6-НДФЛ

  30. #5880
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,941
    подскажите пожалуйста, сильно ли критично указание в датах удержания налога/перечисления в бюджет выходных дней? Я не особо заморачивалась и ставила всегда 15 и 16 числа. Могли попасть на выходные. Кто его знает, вдруг там машина видя выходной, сразу понимает его за 01.01.1900..... отсюда пеней будет..............
    С уважением, Наталия

Страница 196 из 354 ПерваяПервая ... 96146186192193194195196197198199200206246296 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)