×
Страница 207 из 354 ПерваяПервая ... 107157197203204205206207208209210211217257307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,181 по 6,210 из 10620

Тема: 6-НДФЛ

  1. #6181
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от лена5183 Посмотреть сообщение
    110 стр. 01.08.? или 30.07.?
    Ставьте уж 30.07, всё равно показывать доход и уплачивать НДФЛ не надо было.

  2. #6182
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2016
    Сообщений
    61
    как это не надо было?

  3. #6183
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    А так, что 30.07 доход работником по зарплате ещё не был получен, не наступил последний день месяца. Значит, удерживать налог нужно при следующей выплате. Почитайте тему.

  4. #6184
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2016
    Сообщений
    61
    у моего работника зарплата в последний день месяца. 31.07. - это воскресенье. поэтому по трудовому кодексу я обязана выплатить зарплату в субботу.. в его рабочий день. 30.07. зарплату выдала. а 01.08. я перечислила НДФЛ. в платежке 01.08.

  5. #6185
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Да, в ЗУП 2.5 была такая проблема при переводе в середине месяца и лучше переводить с начала месяца.
    производственной необходимости и прочим кадровым нюансам на проблемы программы наплевать )) и на проблемы бухгалтерии, с этим связанные, тоже

    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Подразделения-то выделены как обособленные?
    подразделения выделены, НДФЛ считается и переносится в бухию корректно по налоговым.
    Но зарплата считается последним днем месяца, а в этот момент сотр числится в конкретном ОП, прога по нему и считает. Во всяком случае, так было в прошлом году, в этом году это первый перевод между ОП. Если надо, все правили ручками.
    А научить 2.5 корректно делать 6-НДФЛ при разных сложностях зарплаты 1С-ники, насколько я поняла, так и не смогли. Во всяком случае, в мае мне признались, что пока вопрос не решен. Поэтому мы уже смирились и 6-НДФЛ делаем вручную, это быстрее, чем искать косяки программы.

    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Поэтому, во избежание недоразумений с налоговой, лучше всего выплачивать в последний день месяца, когда НДФЛ в любом случае начисляется, удерживается и уплачивается.
    хорошо, как раз 30-е на носу, хотели сегодня, но в последний момент я платежки тормознула.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #6186
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Но зарплата считается последним днем месяца, а в этот момент сотр числится в конкретном ОП, прога по нему и считает.
    Однако, сейчас программа прекрасно разделяет зарплату по подразделениям. Может, Вы этого не увидели? Только не надо отработанное время документом "Табель" вводить, используйте просто отклонения от графика работы.

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    А научить 2.5 корректно делать 6-НДФЛ при разных сложностях зарплаты 1С-ники, насколько я поняла, так и не смогли.
    А вот это истинная правда. Плохо приспособлена 2.5 к 6-НДФЛ и выхода пока не видно.

  7. #6187
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Однако, сейчас программа прекрасно разделяет зарплату по подразделениям. Может, Вы этого не увидели?
    я же говорю, в этом году пока первое перемещение, будем делать зарплату за сентябрь - посмотрим.

    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Только не надо отработанное время документом "Табель" вводить, используйте просто отклонения от графика работы.
    про это не очень поняла, но у нее там будет командировка, доплата, больничный и несколько дней работы в новом подразделении (и это, кстати, та самая беременная, которую оставили ). Так что посмотрим, что получится.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #6188
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от лена5183 Посмотреть сообщение
    по трудовому кодексу я обязана выплатить зарплату в субботу.. в его рабочий день. 30.07. зарплату выдала
    это по тк. тут вы все сделали правильно

    Цитата Сообщение от лена5183 Посмотреть сообщение
    01.08. я перечислила НДФЛ. в платежке 01.08.
    а во тут нужно руководствоваться не тк, а нк. по которому при выплате 30.07 у вас не появилась обязанность перечислять ндфл 01.08
    Почему-то я Вам верю...

  9. #6189
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от лена5183 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Была выплачена зарплата работнику 30.07 (суббота). у него суббота рабочий день. Перечислила НДФЛ в понедельник 01.08. Подскажите пожалуйста как правильно.
    100 стр. 31.07.
    110 стр. 01.08.? или 30.07.?
    120 стр. 01.08.
    100 стр. 31.07.
    110 стр. 30.07.
    120 стр. 01.08.- см. письмо ФНС от 24.03.16 № БС-4-11/5106@
    Существует вероятность претензий налоговиков, о которой пишут GSokolov и saigak, но она ничтожно мала, ИМХО

  10. #6190
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2014
    Сообщений
    27
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с отчетом 6-НДФЛ. Я не очень опытный бухгалтер, работаю на этом предприятии со 2 кв., прежний бухгалтер отправила отчет за 1 кв., я пришла, стала разбираться, нашла в нем ошибки, сделала корректировку. Недавно пришло из налоговой требование о предоставлении пояснений или внести исправления в отчет за 1 кв., тк. «уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом)». Прошу прощения за длинный текст, но без конкретных цифр тут не разобраться.

    Реальная картина начислений и оплат была следующая:
    Начислено:
    31.12.2015 – 19 574 руб (2363 руб. НДФЛ)
    31.01.2016 - 21 500 руб (2613 руб. НДФЛ)
    29.02.2016 - 21 500 руб (2613 руб. НДФЛ)
    31.03.2016 - 21 500 руб (2613 руб. НДФЛ)
    Уплачено:
    15.01.2016 – 2363 руб.
    15.02.2016 – 1884,70 руб. (вообще непонятная цифра)
    11.03.2016 – 2613 руб.

    Прежний бухгалтер составила вот такой отчет 6-НДФЛ.
    Раздел 1
    020 – 64500
    030 – 4200
    040 – 7839
    070 – 0 (!!! Как будто налог не был удержан, хотя удержан и перечислен)
    080 – 7839 (???)
    Раздел 2
    100 – 31.01.2016
    110 -10.02.2016
    120 – 15.02.2016
    130 - 21500
    140 – 2613

    100 – 29.02.2016
    110 -10.03.2016
    120 – 11.03.2016
    130 - 21500
    140 – 2613

    100 – 31.03.2016
    110 -10.04.2016
    120 – 12.04.2016
    130 - 21500
    140 – 2613

    Я сделала следующую корректировку:
    Раздел 1
    020 – 64500
    030 – 4200
    040 – 7839
    070 – 6861 (столько, сколько реально было перечислено в бюджет за 1 кв.)
    080 – 0
    Раздел 2
    100 – 31.12.2015
    110 -15.01.2016
    120 – 16.01.2016
    130 - 19574
    140 – 2363

    100 – 31.01.2016
    110 -15.02.2016
    120 – 16.02.2016
    130 - 21500
    140 – 1885 (реально перечислена эта сумма, или здесь нужно указать начисленную/удержанную?)

    100 – 29.02.2016
    110 -10.03.2016
    120 – 11.03.2016
    130 - 21500
    140 – 2613

    После такой сделанной корректировки, неделю назад пришло требование о предоставлении пояснений, я сделала следующую корректировку (вторую уже)
    Раздел 1
    020 – 64500
    030 – 4200
    040 – 7839
    070 – 6861 (столько, сколько реально было перечислено в бюджет за 1 кв.)
    080 – 728 (сколько не доплачено в бюджет с январской зарплаты)
    Раздел 2
    100 – 31.12.2015
    110 -15.01.2016
    120 – 16.01.2016
    130 - 19574
    140 – 2363

    100 – 31.01.2016
    110 -15.02.2016
    120 – 16.02.2016
    130 - 21500
    140 – 2613 (решила указать сумму подлежащую уплате, а не реально перечисленную)

    100 – 29.02.2016
    110 -10.03.2016
    120 – 11.03.2016
    130 - 21500
    140 – 2613

    100 – 31.03.2016
    110 -12.04.2016
    120 – 13.04.2016
    130 - 21500
    140 – 2613

    На эту корректировку пришел отрицательный протокол, с такой формулировкой «Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке. Регистрация уточненного документа без первичного.»
    Что посоветуете делать? Составить еще один отчет, третью корректировку? Как будет правильно его составить? Кстати, эту недоплаченную сумму (728 руб. ) уплатили в июле.
    Спасибо всем, кто откликнется!

  11. #6191
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Сообщений
    196
    Добрый день!
    Формирую отчет в Налогоплательщике
    При контроле документа программа выдает замечание: В закладке "Разделы 1-2" Итоговая сумма удержанного налога по строке 070 не равна сумме всех строк 140 раздела 2.
    Я в замешательстве
    А разве они должны быть равны?
    И в полугодовом расчете у меня не были равны, 1-ый раздел делаю нарастающим итогом, а во 2-м только текущий период
    Подскажите, пожалуйста, что не так?
    Сппасибо

  12. #6192
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от Реальная Посмотреть сообщение
    А разве они должны быть равны?
    нет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #6193
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от partola1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с отчетом 6-НДФЛ. Я не очень опытный бухгалтер, работаю на этом предприятии со 2 кв., прежний бухгалтер отправила отчет за 1 кв., я пришла, стала разбираться, нашла в нем ошибки, сделала корректировку. Недавно пришло из налоговой требование о предоставлении пояснений или внести исправления в отчет за 1 кв., тк. «уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом)». Прошу прощения за длинный текст, но без конкретных цифр тут не разобраться.




    На эту корректировку пришел отрицательный протокол, с такой формулировкой «Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке. Регистрация уточненного документа без первичного.»
    Что посоветуете делать? Составить еще один отчет, третью корректировку? Как будет правильно его составить? Кстати, эту недоплаченную сумму (728 руб. ) уплатили в июле.
    Спасибо всем, кто откликнется!

    Добрый вечер
    ну что делать - это вам решать

    правильный вариант указан ниже
    Раздел 1
    020 – 64500
    030 – 4200
    040 – 7839
    070 – 4497,70 (столько, сколько реально было перечислено в бюджет за 1 кв. без учета ндфл 12-2015г)- у вас же в платежном поручении указан период мс.12.15? – по инструкции ифнс период до 01.01.16 в карточку не попадает.)
    080 – 0


    Раздел 2

    100 – 31.01.2016
    110 -15.02.2016
    120 – 16.02.2016
    130 - 21500
    140 – 2613 (начисленная)

    100 – 29.02.2016
    110 -10.03.2016
    120 – 11.03.2016
    130 - 21500
    140 – 2613

  14. #6194
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Подскажите пожалуйста, забыли за август вовремя заплатить налоги, и оплатили их 19.09 - ПН, можно выплату сделать 16.09.- в ПТ?
    чтобы в 6-НДФЛ было
    31.08.16
    16.09.16
    19.09.16
    так будет задержка зп на 1 день.
    или НДФЛ именно в день выплаты надо оплачивать, тогда
    31.08.16
    19.09.16
    20.09.16
    как лучше?

  15. #6195
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    да, и по всей видимости, надо будет сдать корректировку за 2 кв. с указанием блока строчек по мартовской зп во 2 разделе.

  16. #6196
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    чтобы в 6-НДФЛ было
    31.08.16
    16.09.16
    19.09.16
    да, так можно

  17. #6197
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Сербина Посмотреть сообщение
    070 – 4497,70 (столько, сколько реально было перечислено в бюджет за 1 кв. без учета ндфл 12-2015г)- у вас же в платежном поручении указан период мс.12.15? – по инструкции ифнс период до 01.01.16 в карточку не попадает.)
    Перечисленный налог вообще в 6-НДФЛ не указывается, только удержанный. Поэтому в строке 070 должен быть указан НДФЛ, удержанный из зарплаты при выплатах в 1 квартале за 1 кв. - 5226.

    Цитата Сообщение от Реальная Посмотреть сообщение
    При контроле документа программа выдает замечание: В закладке "Разделы 1-2" Итоговая сумма удержанного налога по строке 070 не равна сумме всех строк 140 раздела 2.
    Сильно устаревшее контрольное соотношение, не используется с марта 2016 года.

  18. #6198
    Всем здравствуйте.
    Прошу прощения, у меня закипели мозги при прочтении темы, и я запуталась еще больше
    Суть вопроса: 2 работника. 31 августа начислена зарплата. 1 сентября перечислена со всеми налогами. Но платежка одному из работников, так получилось, что не прошла в этот день, и реально зарплата ушла только 2 сентября.
    Получается что начислена зарплата 31 августа, НДФЛ перечислен 1 сентября, а зарплата 2 сентября..
    Что ставить в 6-НДФЛ, и будут ли штрафы и налог считаться неуплаченным? И если да, то как избежать? (((

  19. #6199
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от Imelnila Посмотреть сообщение
    Что ставить в 6-НДФЛ
    я бы поставила
    31.08.16
    01.09.16
    02.09.16
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  20. #6200
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Imelnila Посмотреть сообщение
    Но платежка одному из работников, так получилось, что не прошла в этот день, и реально зарплата ушла только 2 сентября.
    Не имеет значения. Главное, вы выполнили обязанность по выплате зарплаты 01.09. Но даже если бы и заплатили позже, главное, что НДФЛ уже исчислен и его можно удерживать даже без выплаты работнику, при этом штрафовать нельзя (письмо ФНС от 29.09.2014 №БС-4-11/19716@ ). Не переживайте, всё в пределах закона.

  21. #6201
    спасибо вам!!!!!!!!!!
    успокоили!

  22. #6202
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2006
    Сообщений
    164
    Здравствуйте, возник вопрос по заполнению 6 ндфл. Работнику 28.07.16 выплачены отпускные 16 365 и досрочно выплачена зарплата за июль 17 500. (НДФЛ перечислили 29.07.16 - 2 127 и 2 275 соответственно. В отпуск он ушел 01.08.16. В 6 ндфл я пишу так (в соответствии с письмом от 24 марта 2016 г. № БС-4-11/5106)
    отпускные
    100 - 28.07.2016
    110 - 28.07.2016
    120 - 01.08.2016
    130 - 16 365
    140 - 2 127

    зарплата
    100 - 31.07.2016 (или все таки надо 28.07.2016?)
    110 - 28.07.2016
    120 - 29.07.2016
    130 - 17 500
    140 - 2 275
    Последний раз редактировалось Kunija; 01.10.2016 в 13:35.

  23. #6203
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2014
    Сообщений
    27
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Перечисленный налог вообще в 6-НДФЛ не указывается, только удержанный. Поэтому в строке 070 должен быть указан НДФЛ, удержанный из зарплаты при выплатах в 1 квартале за 1 кв. - 5226.

    Сильно устаревшее контрольное соотношение, не используется с марта 2016 года.
    спасибо за ответ. А удержанный налог в 1 кв.составляет 6860,7 руб. (2363 + 1884,7 + 2613).

  24. #6204
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2014
    Сообщений
    27
    Цитата Сообщение от Сербина Посмотреть сообщение
    Добрый вечер
    ну что делать - это вам решать

    правильный вариант указан ниже
    Раздел 1
    020 – 64500
    030 – 4200
    040 – 7839
    070 – 4497,70 (столько, сколько реально было перечислено в бюджет за 1 кв. без учета ндфл 12-2015г)- у вас же в платежном поручении указан период мс.12.15? – по инструкции ифнс период до 01.01.16 в карточку не попадает.)
    080 – 0
    Спасибо за ответ. Да, в п/п указан период 12.2015, но насколько я помню, суммы выплаченные в 2016 году за прошлый год попадают в раздел 1. Может я и не права, а какой инструкцией вы руководствуетесь?

  25. #6205
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2014
    Сообщений
    27
    Цитата Сообщение от Сербина Посмотреть сообщение
    Добрый вечер
    ну что делать - это вам решать

    правильный вариант указан ниже
    Раздел 1
    020 – 64500
    030 – 4200
    040 – 7839
    070 – 4497,70 (столько, сколько реально было перечислено в бюджет за 1 кв. без учета ндфл 12-2015г)- у вас же в платежном поручении указан период мс.12.15? – по инструкции ифнс период до 01.01.16 в карточку не попадает.)
    080 – 0
    Спасибо за ответ. Да, в п/п указан период 12.2015, но насколько я помню, суммы выплаченные в 2016 году за прошлый год попадают в раздел 1. Может я и не права, а какой инструкцией вы руководствуетесь?

  26. #6206
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2014
    Сообщений
    27
    Цитата Сообщение от Сербина Посмотреть сообщение
    Добрый вечер
    ну что делать - это вам решать

    правильный вариант указан ниже
    Раздел 1
    020 – 64500
    030 – 4200
    040 – 7839
    070 – 4497,70 (столько, сколько реально было перечислено в бюджет за 1 кв. без учета ндфл 12-2015г)- у вас же в платежном поручении указан период мс.12.15? – по инструкции ифнс период до 01.01.16 в карточку не попадает.)
    080 – 0


    Раздел 2

    100 – 31.01.2016
    110 -15.02.2016
    120 – 16.02.2016
    130 - 21500
    140 – 2613 (начисленная)

    100 – 29.02.2016
    110 -10.03.2016
    120 – 11.03.2016
    130 - 21500
    140 – 2613
    прошу прощения, нашла это письмо, и там указано, что декабрьская з/плата не вносится в 1 раздел, а во второй вносится.
    Т.е. по строке 070 будет 4498 руб. ,а во второй раздел добавить строки за декабрь, так?
    100 – 31.12.2015
    110 -15.01.2016
    120 – 16.01.2016
    130 - 19574
    140 – 2363

  27. #6207
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от partola1 Посмотреть сообщение
    А удержанный налог в 1 кв.составляет 6860,7 руб. (2363 + 1884,7 + 2613).
    С какого дохода Вы считаете нужно было удержать 1884,7 рубля налога (Ваша фраза - "вообще непонятная цифра")? И откуда там копейки? Копейки могут быть только в уплаченном налоге. Вы выплатили в 1 квартале работнику за 2016 год только две зарплаты - за январь и февраль, из этого дохода Вы и удержать должны начисленный налог из зарплаты работника за январь и февраль. То, что вы перечислили больше, для 6-НДФЛ не имеет ровно никакого значения.

    Цитата Сообщение от partola1 Посмотреть сообщение
    Т.е. по строке 070 будет 4498 руб.
    Ну, сложите же на калькуляторе исчисленный налог за январь и февраль, получите 2613 + 2613 = 5226. Откуда у Вас 4498?

    Цитата Сообщение от partola1 Посмотреть сообщение
    во второй раздел добавить строки за декабрь, так?

  28. #6208
    Аноним
    Гость
    Подскажите плз. 01.07 была выплата отпускных и в этот же день перечисление НДФЛ, что писать в 6-НДФЛ

    100 01.07.16
    110 01.07.16
    120 01.08.16 (т.к. 31.07 выходной )


    и з/п за июль была выплачена 29.07 т.к. 31.07 выходной

    100 29.07.16
    110 29.07.16
    120 01.08.16

    верно?

  29. #6209
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    А можно простой вопрос: сотрудник уходит в отпуск с 04.10.2016 по 31.10.2016.
    Выплата з/пл за сентябрь и перечисление НДФЛ - 03.10.2016 (отдельная платежка)
    Выплата отпускных за октябрь и перечисление НДФЛ - 03.10.2016 г. (отдельная платежка).
    Выплата з/пл. и перечисление НДФЛ за 1 день октября когда??? (отдельная платежка???)

  30. #6210
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    http://www.gazeta-unp.ru/articles/51...readers_189840

    может быть кому-нибудь пригодиться

Страница 207 из 354 ПерваяПервая ... 107157197203204205206207208209210211217257307 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)