×
Страница 128 из 160 ПерваяПервая ... 2878118124125126127128129130131132138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,840 из 4780
  1. #3811
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    Цитата Сообщение от anastasia080383 Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное!!!!!
    Александр. После этой проводки в балансе этот резерв на 96 счете в строку 1540 попадает? А сальдо по 86 в строку1350. Правильно?

  2. #3812
    Клерк
    Регистрация
    09.03.2017
    Сообщений
    93
    А у меня собрание решило что нераспред. прибыль распределяем каждый месяц. на эту сумму уменьшаем жильцам начисления на содер и ремонт. Мы тариф ФОт уменьшаем на тариф, полученный с нераспред. прибыли "компенсации". Методика не моя. Скажите правомерно ли так делать?

  3. #3813
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от anastasia080383 Посмотреть сообщение
    Александр. После этой проводки в балансе этот резерв на 96 счете в строку 1540 попадает? А сальдо по 86 в строку1350. Правильно?
    Пока форму не обновил не могу сказать.
    С Уважением, Александр.

  4. #3814
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от DONSPB78 Посмотреть сообщение
    А у меня собрание решило что нераспред. прибыль распределяем каждый месяц. на эту сумму уменьшаем жильцам начисления на содер и ремонт. Мы тариф ФОт уменьшаем на тариф, полученный с нераспред. прибыли "компенсации". Методика не моя. Скажите правомерно ли так делать?
    Только с прошлогодней прибылью, с текущей так нельзя.
    С Уважением, Александр.

  5. #3815
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    Цитата Сообщение от Александр7272 Посмотреть сообщение
    Пока форму не обновил не могу сказать.
    Александр, так как все-таки, если сдать тсж отчетность в упрощенном формате для нко? Многие так и делают. А если не в упрощенном, нужны ли все пояснительные записки к формам? Или их удалить и оставить только баланс, ф2 и ф6?

  6. #3816
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от anastasia080383 Посмотреть сообщение
    Или их удалить и оставить только баланс, ф2 и ф6?
    Так и поступаю.
    С Уважением, Александр.

  7. #3817
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2017
    Сообщений
    7
    Решила так: раздел 3 декларации по УСН делаю корректирующие и 2016 год сдаю по начислениям и форму №6 б-са заполню методом начисления, а небьющиеся остатки поясню если затребуют пояснений в налоговой. Правильно??

  8. #3818
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от ilkyz Посмотреть сообщение
    Решила так: раздел 3 декларации по УСН делаю корректирующие и 2016 год сдаю по начислениям
    У вас тогда и форма 6 за 2015 поплывет.
    Не утверждаю, что так правильно, но перенес бы 2015 как было, остаток взял из прошлого года, а 2016 год сделал по начислению.
    С Уважением, Александр.

  9. #3819
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2017
    Сообщений
    7
    А остаток снова с балансом не соидется

  10. #3820
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от ilkyz Посмотреть сообщение
    А остаток снова с балансом не соидется
    Еще раз это только совет, а не претензия на истину.
    Там есть строки: Прочии в приходе и расходе.
    Через них регулируйте, у вас все равно где-то будет не бить, выведите правильный остаток по 2016 году.
    С Уважением, Александр.

  11. #3821
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2017
    Сообщений
    7
    Спасибо большое

  12. #3822
    Клерк
    Регистрация
    09.03.2017
    Сообщений
    93
    http://s2.ipicture.ru/uploads/20120202/Az0Nh4Wf.jpg
    Д 86.02 К 96 - создан резерв на обслуживание дома


    Цитата:


    Ежеквартально закрываем затраты по 96 счету. Сальдо по 96 счету быть не должно!


    Вот это сообщение меня смутило. Поэтому я думала что 96 закрываться в ноль должен

  13. #3823
    Клерк
    Регистрация
    09.03.2017
    Сообщений
    93
    Я наверно как всегда не верно поняла.

  14. #3824
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от DONSPB78 Посмотреть сообщение
    Ежеквартально закрываем затраты по 96 счету. Сальдо по 96 счету быть не должно!


    Вот это сообщение меня смутило. Поэтому я думала что 96 закрываться в ноль должен
    Не очень понял, что это дает.
    Сальдо по 96 позволяет увидеть уложились в смету или нет.
    С Уважением, Александр.

  15. #3825
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    И 86 и 96 счета не запрещены в использовании в учете ТСЖ, в обоих случаях мы не нарушаем законодательство.
    Вопрос заключается в том, с какой целью мы используем тот или иной счет и что хотим в итоге получить.
    По 86 может быть нисколько источников финансирования и как потом между ними делить фактические расходы?

    То что удобно мне, не обязательно удобно всем, так что мы только советуем, а решать уже вам.
    С Уважением, Александр.

  16. #3826
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    Кто-нибудь уже заполнил справку подтверждение основного вида деятельности? Усн доходы-расходы, налог платим только с аренды. Что ставим в основной вид деятельности? Сир, капремонт- 70.32? Аренда ?????

  17. #3827
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    03.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,705
    Цитата Сообщение от anastasia080383 Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь уже заполнил справку подтверждение основного вида деятельности? Усн доходы-расходы, налог платим только с аренды. Что ставим в основной вид деятельности? Сир, капремонт- 70.32? Аренда ?????
    ну вообще по правилам НКО заполняют справку не по доходам, а по численности.
    там в самой справке об этом же и написано

  18. #3828
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    Цитата Сообщение от Индрек Посмотреть сообщение
    ну вообще по правилам НКО заполняют справку не по доходам, а по численности.
    там в самой справке об этом же и написано
    Сразу обратим внимание вот на что. Хотя тариф взносов «на травматизм» будет рассчитываться только по показателям графы 6 «Численность работающих», все равно надо заполнять графы 3—5 о доходах, поступлениях и их долях в общем объеме. Информация для этого берется из бухгалтерской отчетности за предыдущий год. Ведь НКО обязана вести бухучет и составлять бухотчетностьподп. 1 п. 1 ст. 2, ст. 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ; п. 1 ст. 32 Закона от 12.01.96 № 7-ФЗ.
    Получается, что во все графы раздела 9 нужно вписать соответствующие значения, поскольку специальных оговорок и исключений для НКО не сделано.

  19. #3829
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    Это выдержки из Гаранта

  20. #3830
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    03.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,705
    Цитата Сообщение от anastasia080383 Посмотреть сообщение
    Сразу обратим внимание вот на что. Хотя тариф взносов «на травматизм» будет рассчитываться только по показателям графы 6 «Численность работающих», все равно надо заполнять графы 3—5 о доходах, поступлениях и их долях в общем объеме. Информация для этого берется из бухгалтерской отчетности за предыдущий год. Ведь НКО обязана вести бухучет и составлять бухотчетностьподп. 1 п. 1 ст. 2, ст. 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ; п. 1 ст. 32 Закона от 12.01.96 № 7-ФЗ.
    Получается, что во все графы раздела 9 нужно вписать соответствующие значения, поскольку специальных оговорок и исключений для НКО не сделано.
    150 лет сдаю так, заполняя только численность.
    по разным ТСЖ/ЖСК в разные филиалы.
    ни разу не было вопросов

  21. #3831
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    Поэтому вывод : работники у нас по уставной деятельности есть, оплачиваются из СиР. Потому в основной вид деятельности ставим начисления на СиР, капремонт. А по аренде работников нет. Ставим аренду в доп вид деятельности, туда же агентское и пени( не знаю какой оквэд)......работников - 0. Так?

  22. #3832
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    Цитата Сообщение от Индрек Посмотреть сообщение
    150 лет сдаю так, заполняя только численность.
    по разным ТСЖ/ЖСК в разные филиалы.
    ни разу не было вопросов
    Ого. Первый раз такое слышу. А Вы всех работников ставите и по трудовым и по гпд?

  23. #3833
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    03.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,705
    Цитата Сообщение от anastasia080383 Посмотреть сообщение
    агентское и пени( не знаю какой оквэд)
    у меня это тот же виде деятельности по управлению домом. пени уж точно не отдельная деятельность.
    а агентские вознаграждения тоже можно получать, только управляя домом

  24. #3834
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    03.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,705
    Цитата Сообщение от anastasia080383 Посмотреть сообщение
    Ого. Первый раз такое слышу. А Вы всех работников ставите и по трудовым и по гпд?
    только по ТД.
    у нас по ГПХ практически никто не бывает, это большая редкость

  25. #3835
    Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста. ТСЖ установило счетчики на отопление за счет денежных средств поступивших на кап. ремонт. Сумма не маленькая. Как отразить в бух. учете эти счетчики? Как основные средства? Без амортизации?

  26. #3836
    Как ведется учет основных средств в ТСЖ? ТСЖ на УСН 15% Также ТСЖ установило детскую и спортивную площадку во дворе(половина суммы оплаты за счет гранта от администрации) , можем мы поставить их на основные средства и начислять амортизацию? Какие будут бух. проводки в этом случае? Очень жду ответа!!!

  27. #3837
    Клерк Аватар для Europa
    Регистрация
    05.07.2009
    Сообщений
    186
    Цитата Сообщение от DONSPB78 Посмотреть сообщение
    Вот это сообщение меня смутило. Поэтому я думала что 96 закрываться в ноль должен
    Я закрываю в ноль. Все собирается на 86 счете

  28. #3838
    Клерк Аватар для Europa
    Регистрация
    05.07.2009
    Сообщений
    186
    Цитата Сообщение от Наталья Ивановна С Посмотреть сообщение
    Без амортизации?
    Я так понимаю, что первоначальную стоимость сразу на 96, а амортизацию на забалансовом счете. Тоже этот вопрос интересует...

  29. #3839
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Это все не ОС, это общедолевая собственность.
    Цитата Сообщение от Europa Посмотреть сообщение
    а амортизацию на забалансовом счете.
    Износ для НКО

    Все списывается в общедолевую собственность.
    С Уважением, Александр.

  30. #3840
    Клерк
    Регистрация
    27.05.2009
    Сообщений
    348
    Здравствуйте, может кому-нибудь нужна подработка, надо составить баланс ТСН. Почта lycsak@yandex.ru
    Извиняюсь, если нарушаю правила, если что - удалю сообщение.

Страница 128 из 160 ПерваяПервая ... 2878118124125126127128129130131132138 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)