×

Результаты опроса: Делать или не делать с/ф на аванс.

Голосовавшие
1359. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Я делаю в любом случае при предоплате.

    986 72.55%
  • Я делаю только если предоплата была в конце месяца.

    253 18.62%
  • Нет, я не делаю.

    97 7.14%
  • У меня другое мнение, которое написано ниже.

    26 1.91%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 34 из 40 ПерваяПервая ... 24303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,020 из 1187
  1. #991
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Как мне сейчас поступить? Где будет отражаться эта сумма в НД за 2-й квартал?
    Восстановить НДС (запись в книге продаж)

  2. #992
    Просто клерк Аватар для Птица
    Регистрация
    01.04.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    476
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Меня мучал вопрос, что если декларация составлена не верно, а налог к уплате стоит правильный??
    так, если декла по НДС не отчетность, то если я неверно укажу в ней не только обороты по авансам, а и другие показатели, например реализацию и соответственно на такую же сумму вычеты (что не приведет к занижению налога), это тоже никак не карается?
    или декла по прибыли-это тоже не отчетность? (если в ней также найдутся какие-то неверно заполненные графы: реализация-затраты, или просто неверно разнесены доходы по видам-выручка от продажи или внереализац. доход, или ошибка в распределении между прямыми и косвенными, но налог к уплате стоит верный)?
    1. В данном случае под отчетностью понимается бухгалтерская отчетность.
    2. Если декларация (НДС, прибыль) составлена неверно, но налог к уплате стоит правильный, то надо помнить о том, что ФНС при приеме отчетности как бух. так и налоговой, производит сопоставление показателей различных форм отчетов.... Это значит, что Вам через пару месяцев придет письмо, с требованием разъяснений по фактам расхождений данных деклараций с данными бух.отчетности, либо деклараций между собой. Итак, требование разъяснений либо внесения срочных изменений в декларации. Поэтому при принятии решения о подаче или не подаче корректировки нужно смотреть какие именно показатели у Вас не идут с реальными, и можно ли их каким-либо образом проверить по другим отчетам. Например, показатель выручки по данным декларации НДС и прибыли может иметь расхождения, но все они должны быть объяснимы (не ошибками, а законодательством) и т.д. А вот в Вашем случае, авансы полученные и закрытые в 1 отчетном периоде нигде кроме как в декларации НДС не видны. И найти их налоговая может только при камеральной проверке, если Вы предоставите свои книги продаж и покупок, ну или при документалке. А даже если и найдет, то сильно сомневаюсь, что за это сможет что-то предъявить (особенно если такая ситуация у Вас не является нормой ежеквартально).

  3. #993
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    подскажите пожалуйста, единица измерения и количество в с/ф обязательно должны быть заполнены?

  4. #994
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    В ст. 168 в п. 5 и п. 5.1 все сказано

  5. #995
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Светлана Качурина Посмотреть сообщение
    В ст. 168 в п. 5 и п. 5.1 все сказано
    5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания);
    т.е. если не понятно что указывать, можно ни чего не ставить?

    на-пример: заказана работа или услуга, исполнитель оценил ее в определенную сумму, заказчик согласен заплатить

  6. #996
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    да, если не возможно ее указать.

  7. #997
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Светлана Качурина Посмотреть сообщение
    да, если не возможно ее указать.
    на сколько правильно, если скажем оказана услуга, а в с/ф в ед. измерения поставлено - шт.? это ведь не правильно?

  8. #998
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    ну почему не правильно?

  9. #999
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Светлана Качурина Посмотреть сообщение
    ну почему не правильно?
    разве услуга может быть выражена в штуках? я так понимаю что в днях, часах..

  10. #1000
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    я так понимаю что в днях, часах
    и в месяцах и в штуках указывают

  11. #1001
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Светлана Качурина Посмотреть сообщение
    и в месяцах и в штуках указывают
    штуки как то не логично, мне кажется

  12. #1002
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    возможно

  13. #1003
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    Наталья 1, Нашли где логику искать... 90% наших законов писались непрофессионалами... (я так подозреваю, что эти "писатели" - бездарные детки депутатов и прочих чиновников, у которых "высшее образование" на уровне 8 классов "урюпинской" школы, а всё, в чем они разбираются, это марки иномарок и бренды одежды).

    Сам по себе НДС, в том виде, в котором он у нас есть - абсурден, т.к. начисляется не на добавленную стоимость, а на полученную предоплату, а потом идет в зачет. Хотя логично было сделать его от разницы между доходами от продажи и расходами на приобретение (по типу налога на прибыль, исключая из базы не прямые доходы/расходы, или как в свое время был налог с продаж..., лучше уж его бы оставили, а НДС убрали - реализовал продукцию - заплатил налог на добавленную стоимость; но нашим законотворцам оказалось очень сложно вычислить адекватный процент налога с продаж, и при этом придумать, как запутать огромное кол-во налогоплательщиков, поэтому периодически они "усовершенствуют" НДС).
    Последний раз редактировалось Prickly; 14.06.2011 в 12:34.

  14. #1004
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663
    Добрый день! Подскажите, сильно ли трудоемко получится выставлять счета-фактуры на аванс каждый раз при получении предоплаты и не отслеживать, была ли отгрузка в течение 5 дней или нет? Конечно с/ф будет гораздо больше, но вот это отслеживание реализации столько времени убивает.

  15. #1005
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Подскажите, сильно ли трудоемко получится выставлять счета-фактуры на аванс каждый раз при получении предоплаты и не отслеживать, была ли отгрузка в течение 5 дней или нет?
    На мой взгляд отслеживание намного трудозатранее.

  16. #1006
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663
    Январь, спасибо за ответ! А интересно, многие ли так делают?
    выставлять счета-фактуры на аванс каждый раз при получении предоплаты и не отслеживать, была ли отгрузка в течение 5 дней или нет

  17. #1007
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663
    Можно ли сделать так: сформировать счет 51 (за 1 июня, например). развернуть корреспондирующий счет 62.2 и по данным строкам выписки банка формировать с/ф на аванс? И так каждый день.

  18. #1008
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    при заполнении выписки в 1С я открываю сразу же счета 62 счета и согласно отраженной в нем инфы формирую оплату или на сч.62.1 или сч.62.2.
    На с/счете 62.2 формирую в выписке проводки на основании счета указанного в назначении платежа, чтобы потом сразу же сформировать сч-ф на аванс, тогда всяко не будет в сч-ф написано"Предварительная оплата".
    При подготовке декларации сравниваю обороты по сч.Д 62.1, и с/счету 62.2 (умножаю на 18/118)и сч.68.2.
    Остаток на с/сч К 62.2 *18/118 сравниваю с остатком на сч./с 76 АВ.
    И проверяю наличие всех сч-ф за каждый день при формировании журнала выданных сч-ф. Очень удобно и не долго.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  19. #1009
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663
    Делечка,
    при заполнении выписки в 1С я открываю сразу же счета 62 счета и согласно отраженной в нем инфы формирую оплату или на сч.62.1 или сч.62.2.
    у меня автоматически оплата распределяется на 62.1 и 62.2

    На с/счете 62.2 формирую в выписке проводки на основании счета указанного в назначении платежа, чтобы потом сразу же сформировать сч-ф на аванс, тогда всяко не будет в сч-ф написано"Предварительная оплата".
    я выбираю в основании выписки счет, по которому оплатили и тоже высвечивается потом товар, а не "предв. оплата"

    Меня-то больше интересует, можно ли каждый день выписывать с/ф на аванс, на каждый поступивший авансовый платеж, и даже те, которые закроются в теч. 5 дней.?

  20. #1010
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    не только можно, сколько необходимо.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  21. #1011
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663
    На с/счете 62.2 формирую в выписке проводки на основании счета указанного в назначении платежа, чтобы потом сразу же сформировать сч-ф на аванс
    а вот как быть, если счет на 1000, например, а оплатили по нему 2000 - счет-фактуру на аванс программа формирует на 1000! товара показывает на 1000 естественно.

  22. #1012
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663
    Цитата Сообщение от Начинающий buhgalter Посмотреть сообщение
    а вот как быть, если счет на 1000, например, а оплатили по нему 2000 - счет-фактуру на аванс программа формирует на 1000! товара показывает на 1000 естественно.
    сейчас мысль пришла: вот счет у меня на 1000 р, оплата пришла 2000 р, я делаю 2 с/ф на аванс:
    1) по данному счету на 1000 р с распределением по товарам
    2) на остальные 1000 р - предварительный платеж.

    так пройдет? ну непонятно, куда эту 1000 распределять

  23. #1013
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Начинающий buhgalter Посмотреть сообщение
    сейчас мысль пришла: вот счет у меня на 1000 р, оплата пришла 2000 р, я делаю 2 с/ф на аванс:
    1) по данному счету на 1000 р с распределением по товарам
    2) на остальные 1000 р - предварительный платеж.

    так пройдет? ну непонятно, куда эту 1000 распределять
    подскажите по этому вопросу, пожалуйста.

  24. #1014
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а вот как быть, если счет на 1000, например, а оплатили по нему 2000 - счет-фактуру на аванс программа формирует на 1000! товара показывает на 1000 естественно.
    Лишние 2 тысячи пойдут в счет будущих поставок? Значит тоже аванс. Если товары те же, что и на 1000, то один счет-фактуру можно выписать.
    Писать в графе "наименовании товара" просто предоплата не правильно, надо хотя бы обобщенно товар обозначить

  25. #1015
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    Начинающий buhgalter, а можете эту "лишнюю" 1000 провести по 76-му счету (уже писал ниже - почитайте с 932 сообщения этой ветки - 3 страницы выше)

  26. #1016
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    Цитата Сообщение от Начинающий buhgalter Посмотреть сообщение
    а вот как быть, если счет на 1000, например, а оплатили по нему 2000 - счет-фактуру на аванс программа формирует на 1000! товара показывает на 1000 естественно.
    в таких случаях связываюсь с покупателем, уточняю за какой товар лишние деньги, увеличиваю сумму по счету и формирую выписку, потом сч-ф.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  27. #1017
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    Вот что подумал:
    с точки зрения НК, а обязательно ли, выписывая с/ф на аванс, проводить её по бух. учету (чтобы потом показывать в карточках счетов при камералках)?
    Допустим, я выписал с/ф на аванс, а в этом же квартале товар забрали и была выписана обычная с/ф. НК требует (?) только выставлять с/ф... А вот проводить их по учету, если они никак не повлияют на базу по НДС требует?

  28. #1018
    Клерк
    Регистрация
    22.08.2008
    Адрес
    Россия Москва
    Сообщений
    233

    Информация

    Цитата Сообщение от Prickly Посмотреть сообщение
    Вот что подумал:
    НК требует (?) только выставлять с/ф... А вот проводить их по учету, если они никак не повлияют на базу по НДС требует?
    Вы сами ответили на поставленный вопрос.
    Выставлять - обязаны, если в течении 5 дней отгрузки не предвидется.
    ИМХО, а вот по учету должна пройти в КВАРТАЛЕ и не особо то важно в каком месяце. Главное - в рамках одного отчетного периода.
    Просто журнал регистрации счетов-фактур и книга покупок, книга продаж не всегда должны быть идентичны.
    Я не волшебник! Я только учусь

  29. #1019
    новичок Аватар для dziniy
    Регистрация
    01.06.2011
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    195

    Вопрос!

    может немного не в тему вопрос, но очень нужна ваша помощь.

    попросили помочь с ндс в 1с7.7.
    получили от покупателя предоплату в январе,выписали сч.ф на аванс и в 1м квартале начислили и отразили эту сумму. во втором квартале мы оказали эти услуги и выписали новую счет-фактуру. она попадает в книгу продаж и снова начисляется этот налог,как теперь уменьшить налог на ту сумму, что была начислена (и уплачена)в 1 квартале? если кто-то еще и знает как это делается в семерке была бы очень признательна.

  30. #1020
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    dziniy, при формировании записей книги покупок НДС с начисленного аванса должен туда попасть. Если не попадает, то проверяйте соответствие договоров

Страница 34 из 40 ПерваяПервая ... 24303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)