×
Страница 76 из 160 ПерваяПервая ... 266672737475767778798086126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,280 из 4780
  1. #2251
    Клерк Аватар для marta88
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    132
    Добрый день!
    Скажите ,по решению суда, нам доначислили электричество 86000 р.
    мы его заплатили , используя деньги сир ( других просто нет у жск)
    теперь эта эта сумма висит в дебетовом сальдо на 60 счете
    можно ли по итогам года принять решение в жск и списать эту сумму с 86 счета
    по идее я понимаю, что правильно было бы доначислить населению в квитанции,
    Но у нас в жск на это не соглашаются жильцы.Говорят списывайте с содержания дома.

  2. #2252
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2015
    Сообщений
    112
    и, снова, здравствуйте!
    у меня упрощенка, доходы.
    запуталась, сориентируйте, пожалуйста, сдавала отчет в пфр (рсв-1), в разделе 2.1 (расчет страх.взносов по тарифу) за 9 месяцев-код тарифа указывала- 12-приняли....
    за год, придрались, что я код не верно указала, вместо 12, нужно 7
    что верно?

  3. #2253
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    иннафикция, если хотите применять льготный тариф - указываете 7 и заполняете раздел 3.2.
    Если не хотите - указываете 12 и не заполняете раздел 3.2
    Порядок применения льготного тарифа можно почитать на первой страничке этой темы.
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  4. #2254
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    Цитата Сообщение от marta88 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Скажите ,по решению суда, нам доначислили электричество 86000 р.
    мы его заплатили , используя деньги сир ( других просто нет у жск)
    теперь эта эта сумма висит в дебетовом сальдо на 60 счете
    можно ли по итогам года принять решение в жск и списать эту сумму с 86 счета
    по идее я понимаю, что правильно было бы доначислить населению в квитанции,
    Но у нас в жск на это не соглашаются жильцы.Говорят списывайте с содержания дома.
    А за что Вам доначислили?
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  5. #2255
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Вы электричество включаете в СиР или распределяете согласно потреблению?
    С Уважением, Александр.

  6. #2256
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2009
    Сообщений
    63
    Добрый день! скажите пожалуйста, ТСН "Доходы", есть предпринимательская деят-ть (аренда). Проверьте проводки
    дт62 кт 91/1 15000
    дт51 кт 62 15000
    Дт 91/2 кт 68/10 450 (налог УСН 6%- пф)
    дт 68/10 кт 51 450 руб
    Деньги потратили на СиР
    Мне нужно ежемесячно делать проводки?
    ДТ 91/1 кт 86 и как назвать субсчет? если сч. 86 "Целевое финансирование"
    ДТ 96/03 КТ 91/2 450 РУБ
    верно или нет ? Очень жду от Вас помощи.

  7. #2257
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    Вам нужно один раз сделать проводку Д 84 К 86 (или Д 86 К 84 если убыток) по итогам года - перенести фин.результат от аренды в смету.
    Последний раз редактировалось room111; 19.02.2016 в 12:50.
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  8. #2258
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2009
    Сообщений
    63
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    Вам нужно один раз сделать проводку Д 84 К 86 (или Д 86 К 84 если убыток) по итогам года - перенести фин.результат от аренды в смету.
    получается не нужно задействовать счет 91,1 ?

  9. #2259
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    Почему не нужно? Нужно.
    Вы понимаете как закрывается отчетный период и как делаются проводки на фин. результат? Теорию можете поискать в интернете.
    В 1Ске счет 91.1 закрывается операцией закрытие месяца реформация баланса. И по итогам года фин.результат списывается на 84 сч.
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  10. #2260
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    так, сейчас пропишу Вам правильные проводки, подождите...
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  11. #2261
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    дт62 кт 91.01 - 15000 начислили арендатору
    дт51 кт 62 - 15000 - получили аренду
    Д99.01.2 К 68.12 - 450 - Начислили налог УСН (проводка делается по итогам года)
    дт 68.12 к51 - 450 руб оплатили УСН
    Остальные операции делает 1Ска закрытием года (если у Вас 1С 8.3 то эта операция Д99.01.2 К 68.12 делается автоматически ежеквартально)
    Д 84 К 86 (или Д 86 К 84 если убыток) - переносим фин.результат от аренды в смету. На 84 счёте уже должна быть сумма за минусом налога УСН
    Последний раз редактировалось room111; 19.02.2016 в 13:59.
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  12. #2262
    Клерк Аватар для marta88
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    132
    room111,
    доначислили по нормативам, за нарушеную пломбу на рубильнике.

    Александр7272,
    распределяем жильцам согласно их потреблению
    а электросетям оплачиваем по показаниям общедомового счетчика

  13. #2263
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    Да, получается придется вешать эту сумму в 86 на непредвиденные расходы. Она у вас или покроется за счет экономии или вылезет минусом...
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  14. #2264
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    Я бы провел так
    Д 96 К 60 - доначислили по решению суда
    Д60 К 51 - оплатили по решению суда
    Д86 К 96 - списали на СИР
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  15. #2265
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    У меня вопрос.
    Делаю сейчас декларацию УСН. Как правильно заполнить коды в Разделе 3?
    Я сделал так:
    112 - расходы на СИР
    141 - Капремонт (у нас открыт свой счет и делаем квитанции на капремонт сами)
    220 - расходы на ресурсников
    Все правильно?
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  16. #2266
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2009
    Сообщений
    63
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    дт62 кт 91.01 - 15000 начислили арендатору
    дт51 кт 62 - 15000 - получили аренду
    Д99.01.2 К 68.12 - 450 - Начислили налог УСН (проводка делается по итогам года)
    дт 68.12 к51 - 450 руб оплатили УСН
    Остальные операции делает 1Ска закрытием года (если у Вас 1С 8.3 то эта операция Д99.01.2 К 68.12 делается автоматически ежеквартально)
    Д 84 К 86 (или Д 86 К 84 если убыток) - переносим фин.результат от аренды в смету. На 84 счёте уже должна быть сумма за минусом налога УСН
    спасибо за помощь !!!! я почему то решила, что и закрывать нужно в ручную.
    Александр Сергеевич, еще раз хочу повторить вопрос про 120 000 руб, которые перечислила нам "УК", Александр рекомендовал провести как "Добровольный взнос", а как их проводить , если "УК" отношения не имеет к ТСН.

  17. #2267
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    112 - расходы на СИР
    141 - Капремонт (у нас открыт свой счет и делаем квитанции на капремонт сами)
    220 - расходы на ресурсников
    В прошлом году у меня была одна строка 112
    С Уважением, Александр.

  18. #2268
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    А ресурсников в этом разделе не надо показывать?
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  19. #2269
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Я их не выделял.
    С Уважением, Александр.

  20. #2270
    Клерк Аватар для marta88
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    132
    room111, спасибо большое
    еще вопрос
    у нас во воде стоит общедомовой счетчик
    жильцам считаем по их потреблению
    остается одн
    по воде мы его разбиваем по жильцам
    на водоотведение у нас не стоит общедомовой счетчик
    значит одн по водоотведению мы платим со средств СИРа
    вопрос как отражать в учете?
    пред бухгалтер все время копила разницу на дебетовом сальдо 60 счета
    потом периодически воду погашала излишне начисленым газом , теплом и и т.д
    я понимаю что так делать не рекомендуется. Может ежемесячно снимать с Сира и все будет ровненько?

  21. #2271
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    А само водоотведение вы тоже не начисляете?

  22. #2272
    Клерк Аватар для marta88
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    132
    Александр7272,
    почему?
    водоотведение начисляем жильцам
    все по тарифам
    просто в программе кубы жильцов умножаются на два тарифа ( вода и водоотведение)
    а вот одн по воде разбивается на всех только в отношении воды
    в отношении водоотведения нет ( поскольку согласно пост.1034 у нас не стоит общедомовой счетчик на водоотведение)

  23. #2273
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Однако это не мешает Водоканалу выставлять на него счета. Что-то мне подсказывает, что оно случайно совпадает с показаниями водяного счетчика.
    Вам программа не позволяет раскидать его пропорционально потреблению или отсутствие счетчика.
    Если программа позволяет, можно создать виртуальный счетчик с показаниями водяного и распределять.

  24. #2274
    Клерк Аватар для marta88
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    132
    Александр7272,
    именно программа

  25. #2275
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Узнайте у программистов может можно завести виртуальный счетчик на водоотведение?
    С Уважением, Александр.

  26. #2276
    Клерк Аватар для marta88
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    132
    Александр7272, узнавала
    сказали нет,
    либо принимайте решение собрания жск, чтобы раскидывать ОДН по водоотведению
    Если не принимаете такое решение, тогда это ОДН списывать на СИР
    Прикрываются постановлением 1034
    Пока не решили что делать,как мне списывать правильно проводками?
    Пусть висит дебетовое сальдо (накапливаемое ежемесячно) на сч 60 потом по итогам года списать через 76 счет на 86 ?
    или ежемесячно Этот ОДН ставить в расходы на 96 счет
    Совсем что -то запуталась
    Последний раз редактировалось marta88; 19.02.2016 в 21:23. Причина: уточнение

  27. #2277
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от marta88 Посмотреть сообщение
    или ежемесячно Этот ОДН ставить в расходы на 96 счет
    А у вас не будет перерасхода по 96 счету?
    С Уважением, Александр.

  28. #2278
    Клерк Аватар для marta88
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    132
    Александр7272, пока нет,
    сумма выходит небольшая 1200 р. в месяц примерно
    но я думаю как правильнее сделать
    может все таки оставлять дебетовое сальдо весь год
    по итогам года сторнировать на 76.1 а потом на 86 счет списать

  29. #2279
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    А в чем разница, ежемесячно или раз в год.
    Я бы делал раз в год.
    С Уважением, Александр.

  30. #2280
    Клерк Аватар для LLLLL
    Регистрация
    23.08.2008
    Сообщений
    135
    Добрый день! ТСЖ начало свою деятельность с июля 2015г. Выполнила закрытие счетов, реформацию баланса и появились вопросы.
    1) на 84 сч у меня нераспределённый прибыль(аренда интернет прровайдеров, пени). Теперь эту прибыль мы можем направить на уменьшение СиР. Для этого нужно решение ОСС? Собрание будет только в марте, то проводку д84 к86 я должно сделать в марте 2016? А можно ли её в рез фонд ,например,направить?
    2) по к96 висит сальдо(экономия по смете). Его предположительно в резервный фонд скорее всего направим, тоже по решению ОСС. Какие проводки правильно сделать в данном случае? А можно ли на уменьшение СиР пустить?
    3) по к 76.06 висит сумма, которую я переначислила населению за ком услуги. На собрании хотим принять решение направить её в рез фонд. Опять вопрос по проводкам, как правильно?

Страница 76 из 160 ПерваяПервая ... 266672737475767778798086126 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)