×
Страница 77 из 160 ПерваяПервая ... 276773747576777879808187127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,310 из 4780
  1. #2281
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    Помогите, пожалуйста. Бухгалтер передала дела по ЖСК. Нужно ввести остатки по счетам в 1С8.3 базовая. Как правильно завести остатки по 86 счету (сальдо дебетовое)?
    В ОСВ появляется счет 000 и 84 с кредитовым начальным сальдо.

  2. #2282
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    ну и правильно. убытки прошлых лет

  3. #2283
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    так а как убрать счет 000?

  4. #2284
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Сообщений
    165
    Цитата Сообщение от tatyanakh19 Посмотреть сообщение
    так а как убрать счет 000?
    счет 000 сам должен у вас обнулиться когда вы будете заносить в базу остатки по дебетовым счетам
    51,50 000 например

  5. #2285
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Цитата Сообщение от tatyanakh19 Посмотреть сообщение
    так а как убрать счет 000?
    Никак. Бухгалтерская проводка состоит из двух частей. Счет 000 соберет на себе отсатки по другим счетам и должен быть в итоге равен 0. Еслс такое не произошло, то у вас и баланса в старой программе не было.

  6. #2286
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    в старой программе баланса не было, т.к. предыдущий бухгалтер вела все вручную. Она мне просто передала остатки, а я завела их в 1С. В результате у меня появился 84 счет по кредиту начальное сальдо и 000 счет.

  7. #2287
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    Подскажите, пжл., если банковские услуги и расходы на услуги банков шли на 91.02. Нужно ли его потом закрывать на 86?

  8. #2288
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Цитата Сообщение от tatyanakh19 Посмотреть сообщение
    в старой программе баланса не было, т.к. предыдущий бухгалтер вела все вручную. Она мне просто передала остатки, а я завела их в 1С. В результате у меня появился 84 счет по кредиту начальное сальдо и 000 счет.
    а остальные то счета с чем кредитовали-дебетовали?
    у вас должно было быть, условно:
    10-000
    000-70
    62-000
    ну и так далее

  9. #2289
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от tatyanakh19 Посмотреть сообщение
    Подскажите, пжл., если банковские услуги и расходы на услуги банков шли на 91.02
    Если у вас ТСЖ, то они сразу должны были идти на 86 счет.
    С Уважением, Александр.

  10. #2290
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    У меня ЖСК. Большая просьба, посмотрите, пжл., проводки, правильно ли я веду учет. Начисление квартплаты делает расчетный центр.

    Д51 К 76.06 поступление квартплаты
    Д 76.06 К 86,03 (86.03 заведен постатейно, т.е. обслуж. дома, ХВС, теплоснабж. и др.)
    Д 76.06 К 86,02 кап. ремонт спец. счет
    Д 86.03 комиссия банка и банк. услуги К51
    Д 86.03 К60
    Д60 К51
    Д62 К 90 аренда
    Д 62 К 86.03 АХР Или надо сначала на 90, потом 84 и на 86.03 АХР закрыть?

    Есть еще резервный фонд, созданный несколько лет назад. Остаток по этому счету на К96 поставить надо?
    Д 96.09 К60

  11. #2291
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    У меня ЖСК. Большая просьба, посмотрите, пжл., проводки, правильно ли я веду учет. Начисление квартплаты делает расчетный центр.

    Д51 К 76.06 поступление квартплаты
    Д 76.06 К 86,03 (86.03 заведен постатейно, т.е. обслуж. дома, ХВС, теплоснабж. и др.)
    Д 76.06 К 86,02 кап. ремонт спец. счет
    Д 86.03 комиссия банка и банк. услуги К51
    Д 86.03 К60
    Д60 К51
    Д62 К 90 аренда
    Д 62 К 86.03 АХР Или надо сначала на 90, потом 84 и на 86.03 АХР закрыть?

    Есть еще резервный фонд, созданный несколько лет назад. Остаток по этому счету на К96 поставить надо?
    Д 96.09 К60

  12. #2292
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от tatyanakh19 Посмотреть сообщение
    Д 76.06 К 86,03 (86.03 заведен постатейно, т.е. обслуж. дома, ХВС, теплоснабж. и др.)
    Только обслуживание дома.
    ХВС, теплоснабжение - через 76 счет.
    Цитата Сообщение от tatyanakh19 Посмотреть сообщение
    Д 62 К 86.03 АХР Или надо сначала на 90, потом 84 и на 86.03 АХР закрыть?
    Прибыль через 99 и 84 счет.
    Цитата Сообщение от tatyanakh19 Посмотреть сообщение
    Есть еще резервный фонд, созданный несколько лет назад. Остаток по этому счету на К96 поставить надо?
    Да
    С Уважением, Александр.

  13. #2293
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    извините, не совсем поняла, почему я не могу на 86 ХВС и теплоснабжение учитывать?
    96 счет как расходы по уставной деятельности получается мне не нужен?
    Последний раз редактировалось tatyanakh19; 25.02.2016 в 11:37.

  14. #2294
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от tatyanakh19 Посмотреть сообщение
    почему я не могу на 86 ХВС и теплоснабжение учитывать?
    Потому что это коммунальные, а не жилищные платежи, для них существует 76 счет.
    Откройте тему с самого начала, там все расписано.
    С Уважением, Александр.

  15. #2295
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от tatyanakh19 Посмотреть сообщение
    почему я не могу на 86 ХВС и теплоснабжение учитывать?
    Потому что это коммунальные, а не жилищные платежи, для них существует 76 счет.
    Откройте тему с самого начала, там все расписано.
    С Уважением, Александр.

  16. #2296
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    Я тему читала с самого начала, у вас, например, 96 используется на расходы по уставной деятельности. У меня на этом счете резервный фонд. Вы мне посоветовали выше на 86 ставить услуги банков. Поэтому я и попросила посмотреть мои проводки, правильны ли они.
    Последний раз редактировалось tatyanakh19; 25.02.2016 в 13:17.

  17. #2297
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от tatyanakh19 Посмотреть сообщение
    Поэтому я и попросила посмотреть мои проводки, правильны ли они.
    Все правильно, кроме коммуналки.
    С Уважением, Александр.

  18. #2298
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Именно из-за отражения коммунальных платежей отсылал вас в начало темы.
    86 или 96 в данном вопросе значения не имеют.
    С Уважением, Александр.

  19. #2299
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    Подскажите, пожалуйста, как правильней оформить учет средств на капремонт на счете, открытом у регопертора. Д76.06(расчеты с жильцами)-К76.06.1(расчеты с фондом капремонта)? По Д 76.06 - сумма. начисленная жильцам за капремонт. По К 76.06.1 - сумма обязательств ТСЖ по перечислению средств в фонд. Д51-к76.06 - поступила общая сумма плетежей от собственников. В договоре с Фондом перечисляем столько, сколько собрали, а не столько, сколько начислили. Получается "кривая" какая-то оборотка по 76му счету. При перечислении денег проводку Д 76.06.1 -к 51 или все-таки, Д76.06.1 -к60, а потом д60-к51?

  20. #2300
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    К предыдущему посту. можно ли проводить выписку по банку общей суммой за день при таком способе учета? Не выделяя суммы капремонта? Начисления и оплата поквартирно ведутся в другой программе.

  21. #2301
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Вы попали в общий котел или поручили РО открыть для вас счет?
    С Уважением, Александр.

  22. #2302
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    У меня общий котел, поэтому
    Д.51 К.76.06.1 одной суммой приходую всю сумму взносов на кап.ремонт
    Д.76.06.1 К.51 раз в неделю отсылаю рег.оператору поступившие взносы.
    В бухгалтерии веду учет только поступивших/отправленых сумм.
    В квартплате по лицевым счетам.
    С Уважением, Александр.

  23. #2303
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    Вот и у нас общий котел. В одной квитанции все выставляем жильцам. Благо дело программа, сама все переплаты и не доплаты раскидывает пропорционально по услугам. То есть, получается проводку по начистлению на капремонт не делаете вообще? Только поступление на р/с?

  24. #2304
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Да и перевод оператору.
    С Уважением, Александр.

  25. #2305
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2015
    Сообщений
    112
    Добрый вечер!
    У меня опять горит вопрос....
    У меня молодой дом, сдан в 2010 году. ТСЖ, образовалось в августе 2015, сбор за кап.ремонт берем.
    По региональной программе капитального ремонта, в плане на сайте я узрела, кап.ремонт по моему домику планируется на 2042-2044 гг., т.е. в программе он получается есть!
    Но, ко мне поступила вчера задача, что у нас в доме живут ветераны труда и мы как тсж должны сами предоставить льготу этим ветеранам труда тк эти граждане не могут получить субсидии по причине не внесения нашего дома в программу кап.ремонта и льготу по оплате должно предоставлять тсж этим жителям.
    Вопрос-могу ли я предоставить льготу собственникам жилья являющиеся ветеранами труда и нужно ли мне сделать перерасчет за предыдущие периоды (или должна)?
    Заранее спасибо.

  26. #2306
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    Понятно. Спасибо. Значит в день начисления, то есть, 31 января за январь, я должна начислить в 1с бухгалтерии только сумму общую на Сожержание и ремонт и начислить по ресурсникам. А капремон, если по договору перечисляем раз в месяц оприходовать на 51 и перечислить региональному оператору можно просто одним днем. и нет смысла выписку банка каждый день по всем оплатам разносить и вытаскивать оттуда капремонт? И еще вопрос по комиссии с платежей. Банк присылает выписку, в которой в назначении платежа указано "сумма принятых платежей населения, количество и размер платы(комиссии)", эта комиссия у нас в смете. Какие проводки нужно сделать, если по сути списания с р/с комиссии нет, а есть только сумма поступления за минусом комиссии?

  27. #2307
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от иннафикция Посмотреть сообщение
    Вопрос-могу ли я предоставить льготу собственникам жилья являющиеся ветеранами труда
    Льготу предоставляет государство, ТСЖ только производит расчет льготы, а затем получает возмещение из бюджета.
    Цитата Сообщение от иннафикция Посмотреть сообщение
    и мы как тсж должны сами предоставить льготу
    За счет других собственников?

    Это ктоже такие вводные дает?
    С Уважением, Александр.

  28. #2308
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от anastasia080383 Посмотреть сообщение
    можно просто одним днем. и нет смысла выписку банка каждый день по всем оплатам разносить
    А как вы потом их разделять будете, с калькулятором?
    Разделив выписку на ЖКУ и кап.ремонт, вы себя лишний раз перепроверите, чтобы бухгалтерия и квартплата сходились.
    Я ежедневно разделяю.
    Цитата Сообщение от anastasia080383 Посмотреть сообщение
    Какие проводки нужно сделать, если по сути списания с р/с комиссии нет, а есть только сумма поступления за минусом комиссии?
    Вам банк акт в конце месяца дает?
    Если да, то бух.справкой
    Д.60 К.76.06 учтена комиссия при оплате.
    С Уважением, Александр.

  29. #2309
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    Цитата Сообщение от Александр7272 Посмотреть сообщение

    Вам банк акт в конце месяца дает?
    Если да, то бух.справкой
    Д.60 К.76.06 учтена комиссия при оплате.
    В безакцептном порядке по договору списывает определенный процент. Можно в этом случае Д51-К76.06- сумма без комиссии и Д96-К76.06 - комиссия??? У нас же комиссия банка в смете??

  30. #2310
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Да, через бух.справку.
    С Уважением, Александр.

Страница 77 из 160 ПерваяПервая ... 276773747576777879808187127 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)